税务没有要求 写一下也很好,方便你来核对和管理

老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
老师,我想问下,我们跟客户合作应收金额是4950元,然后有个中间商需要我们开6800元的发票,但是中间商又不愿意让我们直接开6800元的发票,因为中间商赚的差价不能让公司知道,但是他又要开着这个1850元的差价去另一家公司报销,中间商就要求我们开4950元给客户,然后再开个1850元给中间商,这个1850元发票对应的不会有收入到账,这种情况要怎么处理啊
是这样的:公司的账还没接回来我都有点头疼了,因为他们报销单是这样的,采购货款,包括购买软件,进销存那些都是没有走付款申请单,纸质都没就算了,那起码线上申请的比如钉钉的,也没打印出来作为原始凭证,钉钉的写的不是付款申请,是应付单,然后他们有一个这样的形式就是:比如他朋友吃了饭,开了餐费发票是开到他公司抬头,然后这单没有走对公账户,又没有现金出款,这单就给到代账做账,她们不会有疑问的吗,因为一直以前不都是对应银行流水或者库存备用金出款的吗,还是说有发票也可以这样,发票是正规开具的,就是这个操作有点我看不懂。包括这还有涉及到老板或者员工个人外出办事开车的油费,员工的也是自己个人车那种,以及过路费那些,这些报销又怎么处理,走公户出可以的吗。
还有个问题想请教下!公司是做政府系统集成工程的!也单独销售设备!主要是做工程!会买许多不同类的产品来做这个工程!但是我们会不定时的开票给对方客户!但是发票一次性又不会按合同开完金额!会只开部分!基本上都是这种情况!那这个我应该怎么做会计分录呢?怎么结转成本呢?谢谢!另外!领导要求我实际仓库的余额要和账面上相符!我怎么才能相符啊!开票当月我可能只开了10万!工程合同总价为50万!但是他这个工程的材料可能都领完了!我月底怎么去做账务处理!才能和仓库一样呢?
公司底下有多个分销团体,如果客户那边涉及修理,一般会找一个固定的个体合作,但是他们都是私下打款,月底汇总金额,让对方开发票,我们这边给业务员报销;这样有个问题,就是一张发票可能对应着多人的报销,这种入账需要写情况说明么?
S公司70%股权来自一家国企M,而M国企的股东里面,只有20%的股权来自一家100%比例的国企T,请问S公司属于国有绝对控股公司、国有相对控股公司、还是非国有控股公司?
老师,请问如果汇算清缴算出来的人数是2.375人,到底填2人还是3人?
个人给公司代开5000元劳务发票,公司代扣代缴个人所得税是多少
老师我们老板午饭点外卖入什么科目
老师,我想问下我们杭州这的公司就一个主体做直播的,给公司的电商账号做直播的,每个月电商平台给我们结钱,我想问下这种模式下杭州这的公司每个月成20多万,这种情况下我们能再成立一个直播个体户嘛?一些无票的开支走这个个体户能核定上嘛?
税务局要求我们公司社保夯实率达到90%,这个是怎么算的,是算今年的还是去年的,因为这个月我们刚调整到70%说不行还要网上调到90%
老师你好,现在社保缴费基数是必须是全年工资的平均数吗,如果按当地最低工资缴费可以吗
缴纳的增值税 城建税 ,内部账上进什么科目
老师请问,因校园招聘产生的餐费入管理费用的下面哪个科目呀
老师好,我家原来是一家私营医院,个人独资企业,于2025年2月办理注销,同时在2月成立了一家门诊,也就是说25年老板工资分别是在两处发放的,共计发放12万,其中专项附加扣除赡养老人1500元/月,两个孩子上学4000元/月,请问25年的年度汇缴,老板还要缴纳个税,这个是什么情况呢?
好的好的,谢谢老师
不客气,希望可以帮助到您,希望可以好评哦