账载金额就是你23年账面计提数
23年12月份的工资 要24年1月份才发放 做23年12月帐的时候 能不能先计提23年12月份的工资?
23 年 年终奖是在 24 年 2 月申报 1 月工资时候发放的,那 23 年 年终奖是不是得跟 24 年收入汇算了,而不是 23 年的收入汇算了,是吗?
老师,23年汇算清缴职工薪酬,实际发生额填写的数据,包括次年24年1月份发放的上一年23年12月工资吗?
老师好 我23年12月的工资没有计提 1月重新计提发放了 做23年汇算清缴的时候这部分工资薪金要调增吗
汇算清缴的工资薪金支出,填写账上的,计提和发放的22年12月到23年11月的工资还是填写23年1月到12月的,12月未计提,在24年1月分计提发放的
老师,公司外账代账做的,开业好多年了现在要开始做内账,固定资产、待摊费用建账的期初数该如何确定?
老师、给供应商支付货款是承兑支付的、没支付之前是借记库存商品,应交税费进项,贷记应付票据;可是承兑不够、需要去别的公司买、购买和支付只写了一张凭证,借记应收票据、贷记银行存款、收到购买公司的承兑之后、需要付给供应商、那付给供应商的时候、凭证怎么写呀?
老师,您好,我公司承担了认证咨询老师的住宿费,这个住宿费开的增值税专用发票的进项税额可以抵扣吗?
应交税费-应交增值税-进项税额转出 数字应该放借方还是贷方
月末计提本月员工的工资 是应付工资嘛就是包括员工个人需要承担的五险一金费用和个人所得税费用嘛?以及月末计提完工资后需要计提个人所得税费用 五险一金费用嘛?会计分录分别都是什么以及应该在什么时间计提和发放各种费用之类的
老师,我们公司一部分车间租赁给另外一家公司使用了,我们是4s店,请问给对方开发票的话怎么开
老师 我们销售二手车,收到二手车销售统一发票 应该是二手车市场开具的。在哪里看原票原件
老师,非本公司员工机票能否报销?
老师好,老师想向您请教,过节我们公司买的购物卡给别人送礼,但是现在开发票不让开预付卡了,发票上开了米面油,请问老师我应该去什么科目比较好呢
老师您好!采购月饼送客户: 借:库存商品(不含税成本)。 借:应交税费——应交增值税(进项税额)。 贷:银行存款。 赠送客户: 借:管理费用/销售费用——业务招待费(含税公允价值)。 贷:库存商品(不含税成本)。 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)。 视同销售,纳税申报时,因有销项税额,填在未开票收入栏,会计账务视同销售未确认收入,导致会计账务与申报表收入不符,怎么调整呢?
那实际发放数写23年实际发生的吗,张载的应付职工薪酬含有社保费,是要把这个社保数减去吗
不需要剔除社保个人部分的金额
实际发放,如果计提的都发了,就跟账载一样的就可以了