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老师,您好,请问下2025年有5万多的研发费用没有发票,但正常入账了,审计报告也正常出了,在做企业所得税汇算清缴的时候这部分需要调增在哪个表呢?

2026-05-21 16:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-21 16:19

您好,入账的时候记入到哪里了呢

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您好,入账的时候记入到哪里了呢
2026-05-21
你好 ;    是的。   如果是管理原因造成的 报废要转出的 ;   资产损失纳税调整表里面去报  ; 
2022-06-15
23年做调整分录。然后,更正22年的报表,再做汇算
2023-05-18
多发的这部分要调增,不能扣
2024-06-06
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
2026-03-03
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齐红老师 | 官方答疑老师

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