你好,105080需要填写第一列和第四列填写。

请问老师,21年12月份购入的固定资产,要22年1月份才提折旧,那么汇算清缴时要不要填A105080表帐载金额资产原值
老师,企业是21年成立的,今年汇算清缴A105080表里的第一列固定资产原值要填的是21+22年所有的固定资产原值吗?包括22年12月份吗
本年度没有计提折旧的固定资产,并且在本年度处理了,所得税汇算清缴的A105080表要填写内容吗?
企业所得税汇算清缴,固定资产以前年度有一次性抵扣所得税的,今年计提的折旧纳税调增,填写资产折旧明细表的时候,第4列 税收金额里的资产计税基础 填写固定资产原值还是0?第5列 税收折旧0,第8列累计折旧填资产原值还是0?
老师,请问去年12月入账的固定资产。12月计提折旧为0.请问汇算清缴还需要填写资产原值吗?本年折旧额0.
老师,我们公司买了安装用的工衣,一共一百件,领取了18件,这18件按部门分配费用了,剩余的工衣放仓库了,以后有需要再领取,那剩余的工衣应计入哪个部门的费用呢?哪个二级明细呢?
老师 我们的工资比如4月的6月份才发 那这个5月份的要7月才发 那5月的要发外账走个税吗 还是说可以6月在发
近期不发工资,只发五险一金,我是按照五险一金的金额申报个税,还是税前工资申报个税
比如建筑类公司24年10月申报印花税之前都是按次申报的,可能当时没注意在填写10月份印花税申报表选成了按季申报,导致了24年10月份申报按季申报,后面也没进行按季申报,一直到至今,像这种情况应该怎么处理呢?
老师:给分公司的负责人转借款,这个和给法人企业转借款,是一样的有视同分给风险吗?分公司的负责人不是总公司的股东。
老师:您好!请问个人和民宿管理公司合作,将房子交付给民宿管理公司,让民宿管理公司在小红书,抖音等平台发布网上订房信息,每个月民宿管理有限公司按营业收入收取40%的管理费用,余下60%分配给个人,个人开发票到民宿管理公司支取这部分费用,请问,个人支取的这60%的费用需要缴纳个人所得税吗?需要缴纳多少?
金蝶kls专业版软件,我在编辑凭证的时候,有时候摘要栏不知道摁到哪个键了,就会出现数字字体不一样,而且凭证的金额借方和贷方不能直接等,必须手工输入
请问购房时契税和维修基金要计入固定资产总价缴纳房产税吗?
@董孝彬老师 我们公司从平台买的虚拟币,平台给我们开服务费的发票可以吗
应交税费 是费用类科目 那怎么不是借➕贷➖呢 比如进项税额 不应该是减少交税 他怎么在借方呢
老师,长期待摊费用开办费,当年未进行摊销,也是需要填写第一列和第四列吗?
对的是的,是这么做的。
老师,多请教个问题。关于这个长摊开办费,次年开始摊销时,待次年汇算清缴填报时,第四列:资产计税基础的数据,需要将计入开办费中的招待费按60%来填报吗?
不用的,你单独纳税调增,在扣除项目其他里面。
好的。老师,筹建期间,将印花税、财务费用都计入了开办费;次年摊销的时候,均转到管理费用-开办费摊销,这样的账务处理可以吗?
是的对的,可以可以可以。
老师,我公司当年只有固定资产、和长摊开办费,这样所得税汇算清缴只需填写A105080 和 A000000,其他表没有数据要填写了吧?
职工薪酬明细表,纳税调整明细表,小型微利企业减免明细表,弥补亏损明细表,这几个都必须填写到,没有发生的打开保存。
嗯嗯,好的,表都有勾选。 老师,A105050表 工资薪金支出,账载金额是计入成本的金额,实际发生额是应付的借方发生额,那我次年汇算填表的时候,这个实际发生额中,不就有一笔支出金额是上一年度,计入长摊开办费的工资,这样到时候是否需要调整(比如:扣除该笔金额)?
好这里打开填写0就可以的。
老师,那我次年汇算填报的时候,A105050表 工资薪金支出,第二列实际发生额中,有一笔支出金额是上一年度 计入长摊开办费的工资,这笔金额有影响吗,需要进行调整不?还是就按账面登记的应付借方金额登记?
好,不影响的,没有影响。
好的,感谢老师专业直观的解答!谢谢!
不用客气,工作愉快。