你好; 不用填写; 23年报年报在写

老师,企业所得税汇算清缴时,固定资产折旧那个表,填折旧数也只是填21年1-12月折旧对吧,12月购进的要22年1月提的折旧不包括在里面对吧。
所得税年报固定资产折旧表,20年10月购进的固定资产没有及时入账,21年4月才入账,入账之后补提了20年11-12月的折旧,在21年所得税汇算清缴时,补提的20年那两个月要记入吗。
请问老师,21年12月份购入的固定资产,要22年1月份才提折旧,那么汇算清缴时要不要填A105080表帐载金额资产原值
老师,我司是去年9月才成立,去年12月账面有固定资产,没有计提任何的折旧。请问汇算清缴是不是要把这个固定资产的金额填到资产、折旧报表?去年12月才进账的固定资产,汇算清缴一定要填吗?是账载金额和税账金额都要填?两个地方的金额也要一致吧?
老师,企业是21年成立的,今年汇算清缴A105080表里的第一列固定资产原值要填的是21+22年所有的固定资产原值吗?包括22年12月份吗
工程类项目,在申报印花税时,是按签订合同后就申报印花税,还是先申报一部分金额,待工程竣工结算后再把剩余的金额进行印花税申报呢
老师我公司上年暂估211237.7元,全部现金付款了,今年5月收到发票100791.96元,我怎么冲上年暂估做账,科目才能都冲平
老师您好,我公司工人承包给劳务派遣公司了,现在出现了工伤理赔,我们把赔偿款打给劳务派遣公司,再由劳务派遣公司发给员工,这样操作合理吗?
-教培行业招会计主管(艺术学校全盘账)。月薪7-8K。要求4年以上全盘账经验(2年以上主管经验)、中级优先、有艺术学校、艺考机构、教育培训行业经验优先,老师我需要做些什么准备?
老师我们取得了一张发票,现在要全额重新请问要怎么处理,我们还没有做账?
去年年末的未分配利润没有转入本年利润,必须在返回12月去结转吗
请问老板自己的酒需要入在库房,我怎么做分录
老师。就是公司所有费用工资,我全部走管理费可以呢,
老师,您好,我们公司收到客户的承兑汇票,然后直接背书给我们的供应商,这个分录怎么处理呢
老师咨询一下,开票时销售方名称,纳税人识别号不显示该怎么处理一下啊
有根据吗
有点晕了
你好; 你们折旧是22.1月开始折旧的; 这个年报一般是写21年 1-12月折旧 数据的
有相关填报依据吗
这个没有具体文件哈 ;
说法不一样,有点晕了
你好; 我们实际中我都是这样 按我说的处理; 你可以参考哈
你的意思我明白,我一开始也是按照折旧表填,然后比对资产负债表会出现差异,12月份购入固定资产还是第一次做
你好; 是的。按照折旧走的哈 ; 我是这样写的 ; 你可以参考下