借库存商品,贷,应收账款8万, 借,应收账款6万, 贷其他业务收入,应交税费, 借其他业务成本,贷,库存商品。
老师我们卖了200万固定资产,对方答应送4个配件,最后没用送,从货款抵减94万,我们给他们付了106万,他给我们开了200万的发票,账上我们还欠他94万,但实际我们的业务都结清了,在账上怎么处理
跟客户合作,他们没钱付货款给我们,就用房子抵货款30万,我们开了税率3%的30万的发票给客户,然后房子在我们手上了,我们把房子卖了25万,卖房子的款25万汇到了老板的卡上,这笔账,怎么做才安全?
老师好,请问下,我们的客户没钱回款,给了我们房子抵货款。比如房子100万,我们给客户开了100万的发票,客户给购房人开了100万的发票。但最终卖房价格为80万,折扣了20万。我们只收到了80万的钱。这个要怎么做账?
客户欠我们,货款115000,老板私下又欠对方公司股东的钱,抵消,去年客户过来叫我们写了个收据给他们,他们自己入账。请问老师我这边怎么平账啊,分录咋做
请问老师,我们是中介服务,开发商和我们结佣,我们已经给他开了发票了,挂账应收账款,现在他没有钱给我们50万,现在抵一套房子给我们,让我们自己去卖出去,客户直接把钱打在我们的账上,这种我们怎么做账呢?
位于市区的某旅游公司为增值税一般纳税人,2024年10月经营业务如下: (1)随着免签范围的扩大,文旅市场火爆,企业当月取得旅游费收入共计680万元,其中向境外旅游公司支付境外旅游费63.6万元,向境内其他单位支付旅游交通费60万元,住宿费24万元,门票费21万元,签证费1.8万元。支付本单位导游餐饮住宿费共计2.2万元,旅游公司选择按照扣除支付给其他单位相关费用后的余额为计税销售额,并开具普通发票。计算销项税额差额后不应该是5%,为啥是6%?
我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目。联合社和合作社应如何做账
付房租给房东,房东不开票,我们可以从公户给吗,有收据的
老师,我们公司是餐饮公司提供早午餐餐食服务的,成本核算用不用分开核算还是都统一核算?现在知道总食材费用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本吗
老师您好,由公司100控股新公司,注册时受益人人填谁啊
计提是什么意思?怎么做账?
现在社会上失业率很高吗?
9月1日后要求给员工必须上社保……那什么情况不需要交纳社保,比如员工年龄超过50岁?或者只是兼职?
员工加油费不能报销吗?没有租车协议
我得到1500万居间费,需要缴纳多少税费
他已经把沙子钱给我们了,只是没转公户
应收账款怎么给平了啊
你好,转给了个人,你放到其他应收款里面,或者是应收账款。
其他的还是正常做的。沙子是你们入库吗?还是他直接销售了把钱给你们?
没入库,直接从客户那拉走了,还有,税费我们给客户开发票的时候就已经交了,卖完沙子不应该再交税了
我是想问这个应收账款或者其他应收款怎样平了它
给了个人账户,个人需要给你们。他是转给了你老板吗?假设转给了你老板,借其他应收款,营业外支出2万,贷应收账款8万。
是转给了老板个人,不会再过公户了
你好,你们欠老板的钱吗?可以充他的欠款。如果没有欠的话,年底不还钱做分红。
不能一直挂着呀,我可以做成现金收款吗
好,可是你现金收到了,这些钱嘛,需要存到银行账户里面去的。
好吧好吧
不用客气,工作愉快。