你好,你自己先自查一下,看是不是有这样的情况,也跟领导汇报一下,看是不是要领导出面公关一下,去问问税务局有多少指标,想要你们补缴多少税,

税务局要求补缴去年跟今年的增值税税款,在电子税务局上面怎么操作?地区广东的
老师,税务局说我们21年度的增值税税负过高,所得税税负过低,让写情况说明,我这个怎么谢
2023年的增值税税负低。税务局让补缴增值税,这个应该怎样操作
2023年的增值税税负低。税务局让补缴增值税,这个应该怎样操作
税务局查账,税负低,让补增值税,应该怎样操作在税务系统
老师,我想问一下就是那个库存商品成本怎么算啊,
老师我公司新,是做出口贸易的,只赚差价,这个账务处理帮我理一下思路。我根据什么做账,目前报关做账都是我一人
那老师接着刚才的问题,那为什么我不能填调在45行的直接调增呢?
老师好,财管产品成本计算那章考试考写会计分录吗?
超市业务,生鲜占25%,杂百类占比75%,年收入在5000千万左右,这样的公司增值税的税负率一般是多少比较合理
老师 年度汇算清缴的时候单位卖车 当时计入其他业务收入了 填资产折旧摊销明细表的时候这个车的原值需要填上吗
老师,你好,比赛场的看台安装,直接包给对方的,对方直接开劳务发票过来可以吗
老师,我们销售额2个亿左右,只要资产总额5000万左右,是不是还是小微型企业 。
老师,年度汇算纳税调增金额,填写调整明细表的30栏还是43栏
企业含有住宿服务,河南地区,应该找哪个部分办理相关手续呢?
领导和税务沟通好了,按税务局说的税负补缴,但是我不知道怎么操作,怎么更正申报表
你好,以前年度报表估计要去税务大厅改才可以,带身份证,公章,数据去大厅更改哈
这样是改哪个数据,进项销项都没问题
你好,增加无票收入的,或者是做一部分进项税额转出
进项税转出是不是要转到成本里,这样所得税也有变动?
你好,肯定的呀,这样其实都会有影响的
是2023年的,用以前年度损益调整,这样也影响所得税吗
你好,以前年度损益就是用来调整损益的科目呀,动了损益,就会影响所得税呀
还有其他方法吗
你好,你如果账上增值税进项销项全部是正常的,这个肯定怎么调整都会影响损益的呀,而且也会影响到附加税,也会影响损益,只是说看是不是根据你们的情况把损益调整到24年
把转出的进项计入今年的成本里?
你好,对的,我意思就是这样,看你们公司可以想办法不,或者是在申报里面做一点无票收入进去交一点增值税,
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领导们再在和税务沟通,看能不能少交点,申报表里如果填无票收入,账上还要做吗
如果想保持账上跟申报表一致,账上最好是也做一下无票收入哈
你们这个情况确实需要去公关一下的,看能不能少交一点
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