借管理费用福利费贷,应付职工薪酬福利费 借、应付职工薪酬福利费贷、银行存款。

某餐馆系个体商户,涨陈健全2019年12月取得经营收入20万元,购进蔬菜肉蛋面粉,大米等食材12万元缴纳电费,水费房租,煤气费等15000元缴纳,其他税费合计6000元,当月支付给四名雇员工资共8000元,业主个人费用扣除标准为5000元,假设无其他扣除项目,1到11月累计应纳税所得额六万元,1到11月累计已缴个人所得七万元,则该餐馆12月份应缴纳的个人所得税是多少元?
我们进出口维修机器。从机器上拆下来的旧线圈,客户要求给他发回去,然后再给他带三条新皮带,我们都属于免费提供给客户的货值大概5000多美金,如果这种情况的话,我们在财务上怎么处理?我们是属于外贸企业,皮带生产企业需要给我开增值税专用发票,但出口是免费提供的不收汇,是否可以退税?如果不能退税进项税额如何处理?是否视同销售,财务上如何做账分录怎么写?麻烦老师解答?
老师我们餐饮公司免费给员工提供了宿舍,但是水电气费是员工承担,水电费那些都是公司先垫支,发工资的时候在扣出来,我该怎么做账?谢谢,问题是员工宿舍电费,我们都是去超市里面充值的,那个收款票据可以做账吗?谢谢
一个加气站免费为客户提供用餐,购买蔬菜米面取得的增值税专用发票可以认证抵扣吗?如何做会计分录?
请问老师,我们是一家餐饮业,以前是给学校供餐做饭,目前我们不做饭了,只是负责给学校供菜还有人工费用,就是我们开具发票开蔬菜,然后我们的员工在那里做饭,我如何开具发票呢,员工的工资是我们来发放的。
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
直接记入费用吗?
你好对的 买来当月用不完的吗 用不完就做原材料
那不是和主营业务成本的原料搅和在一起了吗?
除了原材料周转材料没有合适的,其他的就是直接做管理费用。