您好,在5月里把这个错误分录红冲,再做正确的分录就可以了,这是最简单的调整方法,没有之一

请教一下,帐面上,之前的月份已经交税和结账,现在发现1到6月份有一个科目用错了,本应是,应付账款写成了应收账款,借贷方没有用错,这样情况要怎么样处理
提问:老师好,发现一项业务的账做错了,已经很多年了,一直到现在,每个月都会发生。现在该怎么处理?
老师您好,22年7月一批配件已开票入账,10月份业务员和供应商都糊涂了又开了一次发票入账,现在12月份才发现,之前的都已经入账装订成册,请问12月应该如何做账务处理?谢谢
请问一下老师,七月份收到的专票,已经勾选认证并做账,八月份检查到专票的地址栏有误,重新在八月份进行开具专票,那我现在的账务应该怎么处理。
老师好,请问一下,现在四月已经关账,做到五月账务了才发现前面三月份的采购订单有一笔错误,现在应该怎么处理呀?
老师你好、一个公司给我们开混凝土票、开了一张13%、开了一张3%、请问她是怎么一个东西又能开13%、又能开3%的
24年多计提了121的劳务费 。应该怎么处理啊 贷方其他应付多121 ,25年年底要怎么处理这笔费用啊 会计分录
去年的成本费用如果没有收到发票,但是汇算清缴已经剔除补税了,账上还挂着应付账款—暂估这个该怎么调整
老师,小规模生产企业,每月销售50万。怎么算出要多少人工,
你好老师,自然人电子税务局,我想更正申报个人所得税,我从六月份开始更正申报,四个人员是5月份离职的,但是6月份更正申报是带出来了,这个怎么更正申报?
每天抽3小时听课备考注会3门,能顺带考中级吗???
朴老师,已经考了会计中级证可以报考会计初级吗?
老师,前任会计报3季度企业所得税时为了不交企业所得税,在申报时平白无故增加了5万销售费用,现在我要报4季度企业所得税报表,这多出的5万销售费用怎么办?直接减掉吗
你好老师,过了初级,想实践,我该怎么做?
老师,企业所得税,附件税,增值税贷方有余额,实际没有欠款了,怎么平账
但是现在不是分录错误的原因,是采购对账对不上,因为价格错误,导出来的对账单对应不上
哦哦,就是业务系统不对,做调整单,这个情况很普遍的,供应商有时还要给优惠
那应该做哪个模块下面的什么调整单呀?
您好,还是在采购系统模板,这个系统是自已开发的还是外购的,有没 有这个单据需要问开发者,