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老师,去年有卖一批货开了销售发票,但是购进来的货当时没有发票回来也没对公入账,去年做的分录是借库存贷应付暂估。也结转了成本。今年汇算调增这批货,请问会计分录要怎么做呢

2024-05-16 12:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-16 12:15

您好,没有会计分录的,我们账没有错,只是没有发票, 无票费用在调整A105000第30行(十七) 这是调表不调账

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快账用户1431 追问 2024-05-16 13:40

那我贷方挂的应付款怎么平呢

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齐红老师 解答 2024-05-16 13:53

您好,好的,那有分录的  借:以前年度损益调整(负)贷:应付账款-暂估(负)  因为在我们自己的利润表里会计利润没有变不会因为纳税调增了费用改了我们的利润表增加利润,这个分录又能把我们会计利润表调成正确的了。

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您好,没有会计分录的,我们账没有错,只是没有发票, 无票费用在调整A105000第30行(十七) 这是调表不调账
2024-05-16
同学,你好,红冲当时暂估分录,重新做正确的进货分录,然后结转成本的分录做调整 。
2021-04-14
你好同学,那你账上原来有库存吗你的意思是你账上原来没有库存,但是后来盘点以后发现有了,你就做到凭证上了,但是和这笔货物对应的有发票吗?跟你做入库的有发票吗?
2022-05-11
同学你好 这样做就可以
2022-06-01
您好 您就在建立今年账套时,在科目余额初始化时,在应付账款科目属于期初余额就是了。
2021-02-07
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