同学你好 你红冲了然后重新开就可以
老师,请问,我公司销售安装空调的一般纳税人企业,11月份我公司开了一张空调维修费的专用发票给对方公司,暂未收到款,然后我公司10月份的时候收到另外个公司开过来的空调维修费的专票,我就直接拿去抵扣了,我现在要问的是,我开出去的票跟抵扣的票要怎么样入账?
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,收到进项票,把里面的空调开出去了,但是这个票没有抵扣,用其他的票抵扣了,这个要怎么样处理账务呢?
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我1月份开了一张专票出去,现在对方要我重开,对方没有认证抵扣,但是我的空调进项已经认证抵扣调了,这个我要怎么样弄呀?
老师,请问,我司是销售安装空调的一般纳税人企业,我公司1月份开了一张销项发票出去,因为型号的问题、现在客户要求我们重开,那我之前抵扣的那张进项发票要怎么样处理呢?
老师,请问,我司是销售安装空调的一般纳税人企业,我公司1月份开了一张销项发票出去,因为型号的问题、现在客户要求我们重开,对方没有认证,直接把那张发票红冲了再开蓝字发票,重开会找另外一张进项来开,那我之前抵扣的那张进项发票要怎么样处理呢?
房产中介,公司是小规模的,法人以个人名字签的收购合同(不是以公司名义收购的,款也是法人私户转的),从房东手里收购房子但是产权没过户,收购之后公司完成装修,装修好了再卖给客户(如50万收购房子精装修后卖70万)这类业务有哪些税收风险,是否有能够合理规避税务问题的方案
钢管进项规格27给客户开销项26.7,这样可以吗
银行开立一般户还需要向银行报备吗?
老师之前会计做账可能加税合计库存商品了,老师我现在应该怎么改过来呢?
个人所得税专项扣除标准是多少,例如员工一月4500,二月5800,二月是不是在不考虑专项扣除会涉及个税
老师晚上好,我劳务公司是一般纳税人准备接一单业务,就是专门发放工资的派遣,开劳务发票是按照6%的开专票,我公司需要收取对方的多少个税点 才合理才不会亏本呢,这个税点又是怎么个计算,老师给指点一下,谢谢
从事简单会计工作几年了,但不算很有天赋,最近有会计研究生和mba研究生,从就业前景看老师们建议考哪个比较好,想听听建议,谢谢
哪里填的不对呢提交不了
无票支出该怎么处理 转给员工 他线下采买
我们公司是生产制造企业,有商品出口业务, 我们的业务模式是代其他公司出口赚取佣金,但是对方公司的开具的进项发票的进项税额是我们垫付的,我们公司今天结汇金额是1385261 进项发票开具的不含税金额是1371398 这样计算出来的换汇率约等于1,这样合理吗?
老师,红冲是找到这张发票红冲,但是我重新开了,那不是又要重新交税吗?
同学你好 不用的 你红冲的再开蓝字发票他俩的收入和销项正好冲抵了
老师,老师,那我的进项怎么样弄呀?不是很明白呀?还是说跟进项没有关系呀
同学你好 和你的进项没关系呀 只是你的收入红冲了又开了蓝字发票 分录是 借应收负数 贷主营业务收入负数 贷销项负数 然后重新开蓝字发票之后 借应收 贷主营业务收入 贷销项 这两个分录冲抵了呀
噢噢,那我重新开了,也要重新找进项发票抵扣呀,因为跟之前开出去的空调型号是不一样的哦
你的进项发票和之前的销项是一样的型号吗
不一样的,进项税额也会不一样
那你进项也得重新开来哦
老师,进项是我厂家开给我的,没有问题,只是我开出去的销项发票,对方公司说不要这个型号,所以要重开,如果重新开,那就要重新找一张进项发票来开,之前那个已经抵扣的进项要怎么样弄呢?
为啥不要这个型号 你收到什么进项卖出去什么型号就对应开对应的销项呀 不能他们说什么就是什么
老师,我们是没有按照型号开给对方的,现在又要要求要一致,所以只能重开,我现在弟弟问题是我之前抵扣的进项要怎么样处理呢?
同学你好 这个没事 你不用红冲 可以抵扣的
那要怎么样抵扣啊?
按你的进项抵扣就行
那之前的那张的进项要怎么样处理呢?
这个直接不用操作 只要红冲你开出去的再重新开就可以