同学你好 你红冲了然后重新开就可以

老师,请问,我公司销售安装空调的一般纳税人企业,11月份我公司开了一张空调维修费的专用发票给对方公司,暂未收到款,然后我公司10月份的时候收到另外个公司开过来的空调维修费的专票,我就直接拿去抵扣了,我现在要问的是,我开出去的票跟抵扣的票要怎么样入账?
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,收到进项票,把里面的空调开出去了,但是这个票没有抵扣,用其他的票抵扣了,这个要怎么样处理账务呢?
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我1月份开了一张专票出去,现在对方要我重开,对方没有认证抵扣,但是我的空调进项已经认证抵扣调了,这个我要怎么样弄呀?
老师,请问,我司是销售安装空调的一般纳税人企业,我公司1月份开了一张销项发票出去,因为型号的问题、现在客户要求我们重开,那我之前抵扣的那张进项发票要怎么样处理呢?
老师,请问,我司是销售安装空调的一般纳税人企业,我公司1月份开了一张销项发票出去,因为型号的问题、现在客户要求我们重开,对方没有认证,直接把那张发票红冲了再开蓝字发票,重开会找另外一张进项来开,那我之前抵扣的那张进项发票要怎么样处理呢?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,红冲是找到这张发票红冲,但是我重新开了,那不是又要重新交税吗?
同学你好 不用的 你红冲的再开蓝字发票他俩的收入和销项正好冲抵了
老师,老师,那我的进项怎么样弄呀?不是很明白呀?还是说跟进项没有关系呀
同学你好 和你的进项没关系呀 只是你的收入红冲了又开了蓝字发票 分录是 借应收负数 贷主营业务收入负数 贷销项负数 然后重新开蓝字发票之后 借应收 贷主营业务收入 贷销项 这两个分录冲抵了呀
噢噢,那我重新开了,也要重新找进项发票抵扣呀,因为跟之前开出去的空调型号是不一样的哦
你的进项发票和之前的销项是一样的型号吗
不一样的,进项税额也会不一样
那你进项也得重新开来哦
老师,进项是我厂家开给我的,没有问题,只是我开出去的销项发票,对方公司说不要这个型号,所以要重开,如果重新开,那就要重新找一张进项发票来开,之前那个已经抵扣的进项要怎么样弄呢?
为啥不要这个型号 你收到什么进项卖出去什么型号就对应开对应的销项呀 不能他们说什么就是什么
老师,我们是没有按照型号开给对方的,现在又要要求要一致,所以只能重开,我现在弟弟问题是我之前抵扣的进项要怎么样处理呢?
同学你好 这个没事 你不用红冲 可以抵扣的
那要怎么样抵扣啊?
按你的进项抵扣就行
那之前的那张的进项要怎么样处理呢?
这个直接不用操作 只要红冲你开出去的再重新开就可以