同学你好 你红冲了然后重新开就可以

老师,请问,我公司销售安装空调的一般纳税人企业,11月份我公司开了一张空调维修费的专用发票给对方公司,暂未收到款,然后我公司10月份的时候收到另外个公司开过来的空调维修费的专票,我就直接拿去抵扣了,我现在要问的是,我开出去的票跟抵扣的票要怎么样入账?
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,收到进项票,把里面的空调开出去了,但是这个票没有抵扣,用其他的票抵扣了,这个要怎么样处理账务呢?
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我1月份开了一张专票出去,现在对方要我重开,对方没有认证抵扣,但是我的空调进项已经认证抵扣调了,这个我要怎么样弄呀?
老师,请问,我司是销售安装空调的一般纳税人企业,我公司1月份开了一张销项发票出去,因为型号的问题、现在客户要求我们重开,那我之前抵扣的那张进项发票要怎么样处理呢?
老师,请问,我司是销售安装空调的一般纳税人企业,我公司1月份开了一张销项发票出去,因为型号的问题、现在客户要求我们重开,对方没有认证,直接把那张发票红冲了再开蓝字发票,重开会找另外一张进项来开,那我之前抵扣的那张进项发票要怎么样处理呢?
中级三科,哪科最简单
老师你好:我应收账款做了100元,实际只收到了80元,那20元的钱怎么办,这样的情况怎样记账
请问食品安全管理员初级需要继续教育吗
老师你好,真实的记内账业务,那个销项税和进项税都提不提?因为我们有涉及到进项都开的专用发票,销项也有开了发票,办公用房租赁费也开的增值税专用发票,就想核一个真实的业务,就不知道所有的销售收入是否提增值税及进项的成本是否进项税也都分别体现出来
老师,我有个问题想问问你,就是税务局稽查需要我提供 23 年固定资产计提折旧的会计凭证,但是我提供不了,我前面有好几个会计,可能没接受到位,我现在该怎么处理?
绵白糖的税收大类和编码 是什么?
我单位支付了一家劳务费,对方开不出发票,说能不能找另外一家劳务公司给你们开,另外一家劳务公司给你们做一个委托支付给我们河北布歌的情况说明,这样可行否
老师,请问,旅游行业,专门卖票的,可以享受差额吗?
请董老师解答,请问老师,38题,解析中,商品是乙公司买进来做了国定资产,也没有一次性进损益,1000万的净利润,顶多有有一个月的折旧在里面,就是调增900/10/12=7.5
朴老师 您再来帮我看这个问题 就是老师你早上回复我的这个问题,我查了资料之后还有疑问。您的回答:司机剩余收入交税分两种情况: 签劳动合同、单车承包 / 承租的,按 “工资薪金所得” 缴个税。 个体运营或挂靠经营的,按 “个体工商户生产经营所得” 缴个税。 我的问题:第一:出租车公司收取的管理费,就看车的所有权是哪一方,如果是归出租车公司就是按交通运输9%交增值税,如果是属于司机的就不收增值税,是吧?第二:那自然人个人或者是个体户提供的“个体经营或者挂靠经营”,那需要交增值税吗?这里是不是受按此起征点的限制?我想知道这里的增值税是怎么交的。谢谢
老师,红冲是找到这张发票红冲,但是我重新开了,那不是又要重新交税吗?
同学你好 不用的 你红冲的再开蓝字发票他俩的收入和销项正好冲抵了
老师,老师,那我的进项怎么样弄呀?不是很明白呀?还是说跟进项没有关系呀
同学你好 和你的进项没关系呀 只是你的收入红冲了又开了蓝字发票 分录是 借应收负数 贷主营业务收入负数 贷销项负数 然后重新开蓝字发票之后 借应收 贷主营业务收入 贷销项 这两个分录冲抵了呀
噢噢,那我重新开了,也要重新找进项发票抵扣呀,因为跟之前开出去的空调型号是不一样的哦
你的进项发票和之前的销项是一样的型号吗
不一样的,进项税额也会不一样
那你进项也得重新开来哦
老师,进项是我厂家开给我的,没有问题,只是我开出去的销项发票,对方公司说不要这个型号,所以要重开,如果重新开,那就要重新找一张进项发票来开,之前那个已经抵扣的进项要怎么样弄呢?
为啥不要这个型号 你收到什么进项卖出去什么型号就对应开对应的销项呀 不能他们说什么就是什么
老师,我们是没有按照型号开给对方的,现在又要要求要一致,所以只能重开,我现在弟弟问题是我之前抵扣的进项要怎么样处理呢?
同学你好 这个没事 你不用红冲 可以抵扣的
那要怎么样抵扣啊?
按你的进项抵扣就行
那之前的那张的进项要怎么样处理呢?
这个直接不用操作 只要红冲你开出去的再重新开就可以