同学你好 你红冲了然后重新开就可以
老师,请问,我公司销售安装空调的一般纳税人企业,11月份我公司开了一张空调维修费的专用发票给对方公司,暂未收到款,然后我公司10月份的时候收到另外个公司开过来的空调维修费的专票,我就直接拿去抵扣了,我现在要问的是,我开出去的票跟抵扣的票要怎么样入账?
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,收到进项票,把里面的空调开出去了,但是这个票没有抵扣,用其他的票抵扣了,这个要怎么样处理账务呢?
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我1月份开了一张专票出去,现在对方要我重开,对方没有认证抵扣,但是我的空调进项已经认证抵扣调了,这个我要怎么样弄呀?
老师,请问,我司是销售安装空调的一般纳税人企业,我公司1月份开了一张销项发票出去,因为型号的问题、现在客户要求我们重开,那我之前抵扣的那张进项发票要怎么样处理呢?
老师,请问,我司是销售安装空调的一般纳税人企业,我公司1月份开了一张销项发票出去,因为型号的问题、现在客户要求我们重开,对方没有认证,直接把那张发票红冲了再开蓝字发票,重开会找另外一张进项来开,那我之前抵扣的那张进项发票要怎么样处理呢?
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
老师,红冲是找到这张发票红冲,但是我重新开了,那不是又要重新交税吗?
同学你好 不用的 你红冲的再开蓝字发票他俩的收入和销项正好冲抵了
老师,老师,那我的进项怎么样弄呀?不是很明白呀?还是说跟进项没有关系呀
同学你好 和你的进项没关系呀 只是你的收入红冲了又开了蓝字发票 分录是 借应收负数 贷主营业务收入负数 贷销项负数 然后重新开蓝字发票之后 借应收 贷主营业务收入 贷销项 这两个分录冲抵了呀
噢噢,那我重新开了,也要重新找进项发票抵扣呀,因为跟之前开出去的空调型号是不一样的哦
你的进项发票和之前的销项是一样的型号吗
不一样的,进项税额也会不一样
那你进项也得重新开来哦
老师,进项是我厂家开给我的,没有问题,只是我开出去的销项发票,对方公司说不要这个型号,所以要重开,如果重新开,那就要重新找一张进项发票来开,之前那个已经抵扣的进项要怎么样弄呢?
为啥不要这个型号 你收到什么进项卖出去什么型号就对应开对应的销项呀 不能他们说什么就是什么
老师,我们是没有按照型号开给对方的,现在又要要求要一致,所以只能重开,我现在弟弟问题是我之前抵扣的进项要怎么样处理呢?
同学你好 这个没事 你不用红冲 可以抵扣的
那要怎么样抵扣啊?
按你的进项抵扣就行
那之前的那张的进项要怎么样处理呢?
这个直接不用操作 只要红冲你开出去的再重新开就可以