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老师您好,请问23年的暂估,在汇算前没有全部拿到发票,剩余多暂估的不是真实的,现在在24年5月红冲了那部分未拿到发票的暂估 现在做23年汇算清缴,这个冲掉的暂估是不填进去还是填进去做调增呢?也不知道这样做对不对

2024-05-31 11:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-31 11:56

对的,是的,就是这么做。

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快账用户5809 追问 2024-05-31 11:58

怎么做的?

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齐红老师 解答 2024-05-31 11:59

你好,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额 借应付账款贷利润分配,未分配利润。

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快账用户5809 追问 2024-05-31 12:08

这样子吗?

这样子吗?
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齐红老师 解答 2024-05-31 12:10

你好,这个账载金额填写你需要调增的就行。

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快账用户5809 追问 2024-05-31 12:18

那做账要不要红冲这个没拿回发票的部分暂估

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齐红老师 解答 2024-05-31 12:19

你好, 需要 我已经给你写了11:59的那个账务处理不是吗。

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快账用户5809 追问 2024-05-31 12:21

好的好的,谢谢,没看清楚

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齐红老师 解答 2024-05-31 12:23

不用客气,工作愉快

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对的,是的,就是这么做。
2024-05-31
你好,没错的,就是这么操作的
2024-05-11
你好,现在发票没有到的,全部都调增50万。
2024-05-16
你好,需要的借应付账款,贷以前年度损益调整,借 以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润。
2023-04-17
您好,收入可以直接填减少,成本表格调整减掉这些收入对应部分的成本,调整后,暂估金额没有来发票的,在 年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七) 调增
2024-05-28
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