可以的,可以这么做的。
老师,您好!7月份发生一笔业务款未付票已开未收到票,可以借:管理费用6000,贷:其他应付款——××单位6000,11月收到2张发票款已付,冲7月的分录,借:管理费用-6000,贷:其他应付款——××单位6000,借:管理费用:6603.78应交税费——应交增值税(进项税额)396.22 贷:银行存款7000
我们房租、物业费从来没交过,计提每月房租、物业费,可以做借:管理费用-房租、物业费,贷:其他应付款-暂估款吗
老师,之前成本费用没有发票,也没有计提就直接支付借其他应收账款/预付账款,贷银行存款,现在我把之前的暂估入账 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估应付账款、暂估预付账款、暂估其他应付款,可这怎么冲销之前的其他应收账款/预付账款呢
如果不用暂估过渡,换成对应单位也可以这么做吗? 计提 借:管理费用 贷:其他应付款-物业 支付并收到发票,也可以 借:其他应付款-物业 应付税费-进项税额 贷:银行存款
处理旧设备怎么计账。
10月报销采购款需要提供申请单 入库单 发票,把7-9月份当时的原始凭证申请等资料已经复印,当时入账的发票还需要再复印吗?
老师,今年3月开出材料发票,结果对方单位把这些材料退回了,材料发票我也冲红了,这批材料3月份近来时做了出库了也做了主营业务成本,现在材料退回我应该怎么做这些凭证分录
老师,我们买的土地已经交过契税,现在股权转让,受让方还交不交契税了
老师你好,请问销售家具的可以开安装人工费发票吗?只有1000,怎么开具哪个大类
老师 公司存款账户报告时开户银行列表没有要选择的支行
小规模纳税人减征1%,2%那部分要计入营业外收入吗
对方公户多付3毛怎么办
请问老师,我们今年汇算清缴补交的几十元税进的是也是所得税费用,那本季度报税要把这个减出来,这样报税务局的报表就会不匹配吧?
老师,我去年暂估的商品,今年去开票的时候那个公司倒闭了,那现在我要怎么操作啊,可以做借暂估,贷现金吗,