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如果不用暂估过渡,换成对应单位也可以这么做吗? 计提 借:管理费用 贷:其他应付款-物业 支付并收到发票,也可以 借:其他应付款-物业 应付税费-进项税额 贷:银行存款

如果不用暂估过渡,换成对应单位也可以这么做吗?
计提
借:管理费用
贷:其他应付款-物业
支付并收到发票,也可以
借:其他应付款-物业
 应付税费-进项税额
贷:银行存款
2024-05-16 17:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-16 17:40

可以的,可以这么做的。

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相关问题讨论
可以的,可以这么做的。
2024-05-16
你好,汇算清缴之前来的发票是不用调整的,做管理费用和主营业务成本都是可以的。
2021-05-30
你好,发票和这个有差额么,做管理费用,没有直接贴后面,有差额,借管理费用 负数,贷其他应付款 负数,之后按发票做
2021-10-12
你好,可以这么做的。
2021-05-24
同学你好 用第二种来做吧
2021-05-31
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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