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老师,我还想问一下12月份付保险费的时候老板和我说是普票(当时没有开回来)我就做了借:管理费用100,贷:银行存款100。 结果5月份这张发票变成专票回来了。现在我该怎么调账呢

2024-05-16 17:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-16 18:00

借应付账款贷,管理费用100 借管理费用, 应交税费,应交增值税进项 贷银行存款。

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红字冲减原来分录,按正确分录做
2020-11-04
你好;   那你9月已经是费用了。 那么你做费用就没有错误的 ;  权责发生制来做账的;   
2021-11-09
借:其他应收款 贷:预付账款
2022-11-07
借其他应付款借管理费用负数16097。
2021-06-16
你好,根据你的描述,在之前分录的基础上调整分录是 借:预付账款,贷:管理费用 然后根据取得的发票,这样做分录 借:管理费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2022-10-04
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齐红老师 | 官方答疑老师

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