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老师,我还想问一下12月份付保险费的时候老板和我说是普票(当时没有开回来)我就做了借:管理费用100,贷:银行存款100。 结果5月份这张发票变成专票回来了。现在我该怎么调账呢

2024-05-16 17:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-16 18:00

借应付账款贷,管理费用100 借管理费用, 应交税费,应交增值税进项 贷银行存款。

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相关问题讨论
借:其他应收款 贷:预付账款
2022-11-07
你好,根据你的描述,在之前分录的基础上调整分录是 借:预付账款,贷:管理费用 然后根据取得的发票,这样做分录 借:管理费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2022-10-04
可以的,可以这么做。
2025-01-09
对的是的,可以这么做的
2025-12-16
你好;   之前办公费是含税记入的哇;   计提进项税出来做; 借进项税贷管理费用-办公费   
2023-07-07
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