您好,是分离做的,这是免税发票 100 借:原材料等 91 进项税 9 贷:银行 100

我们是一般纳税人商贸公司,购入一批农产品给开的税率9%专票,我直接销售,请问是按9%抵扣吗?现在有没有什么优惠政策。并且销售开票是按13%还是跟进项一样按9%呢?
我们是一般纳税人企业,我们单位的业务是采购上商品,再卖出去,赚中间差价 ,如果我们购进来的商品开的是普通增值税发票,这种情况下拿自己采购的商品去慰问离休干部,我们需要做进项税转出吗? 还是按视同销售对待?
我们是一般纳税人公司,主要是做园林绿化工程 有两张进项票是农业合作社自产自销的林业产品 报税的时候按照这两张进项票(普票)的总金额*9%加计扣除做了抵扣 那我做账的时候这个怎么做呢?
老师,我们公司,7月26号开进来一个发票,九千多的,我们是自产自销农产品的,小规模纳税人,这个是。我们的供应商开进来的,我怎么做分录?
老师你好我们公司是建安企业(一般纳税人)承建的项目是一般计税项目,从园艺公司和苗圃场购进的花草树木取得销售方开具的免税增值税普通发票,我建安公司能否直接按卖方(普通发票票载金额)的9%计算抵扣进项税额。该批花卉树木都是卖方自产的产品
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
对的,对方开过来的是免税发票,但是我们可以用来抵扣的吧,我直接做价税分离就行了是吧
您好,是的,分录就价税分离