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我收到个税申报代扣手续费返还,申报时填在增值税一表“未开票收入”里,税率6%,收到了1116.77元的返还,请问我这个凭证应该怎么下?

2024-05-17 00:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-17 01:04

你好,确认增值税收入,贷,记营业外收入或其他科目,,,应交税费一应交增税

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快账用户6455 追问 2024-05-17 01:06

我填在增值税一表的,应该是主营业务收入吧,不然以后的数据带出来不对吧?

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齐红老师 解答 2024-05-17 01:08

这个都可以的,看个人习惯

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你好,确认增值税收入,贷,记营业外收入或其他科目,,,应交税费一应交增税
2024-05-17
你好,必须要填销售额的哈,换算为不含税
2024-05-15
您好,是可以的,没问题
2022-01-15
学员您好,是的,对的,放在无票收入里面
2023-04-10
在未开票列对应6%的税率填报
2023-04-03
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