您好, 可以的 但是之前月份的流水要做到七月份

老师 我们四月份开始建账 五月份的时候没有银行流水 也没有发票,是没有账的 ,然后到六月份又有发票和流水了 五月份没有凭证可以吗
今年二月份暂估入账的凭证,借方库存商品贷方应付账款 然后当月就结转成本了。后来九月份和十月份都收到发票了,一直没有冲掉暂估,我现在想补一个凭证直接红冲掉暂估的分录,可以嘛?要是不可以的话 该如何记账
你好,老师,我刚接手了一家公司,去年的凭证没有录入银行流水单。账已经年度结转了。今年老板说要录入银行流水单,但是银行有余额我要怎么录入?直接录入期初余额吗?
老师,请问,我们新公司成立之后第一个月做账,只有银行流水和买材料的进项发票,没有费用发票,也没有销项发票,本年利润结转没有可结的,那做完银行流水和进项发票的凭证之后就可以直接结账了吗
老师,我这边有一家账,没有怎么经营,然后三月有流水,4月五月六月又没有流水,那等于我没有凭证可录,可以直接结转到七月录凭证吗?
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
我三月有流水,就是中间断三个月,没有凭证,后面又有凭证
哦 那直接继续做账就行
然后24年他一个月有流水,一个月又没有流水,没有怎么经营的,就没有工资,这种做账就是断了账本,老师,这种一般怎么处理?
就是没有账的月份是不用做账,有流水的再做账
就是可以断账本吗?就是比如24年一月有账本,四月才有账本,二月三月是没有账本的
对这个没问题 肯定是可以的