你好,你们一年能抵扣多少?之前抵扣了多少

老师您好,我们是新成立的公司,还没招人。因为需要报税了,想请教关于现在做零申报的几个问题。一,年前存在以下几个行为:①交了装修款,当时银行账户还没申请,交的现金,有收据,后期可转发票(现在还没转)。②股东换人,在税务局交了印花税。③法人转进部分投资款。④银行从账户里扣除了手续费。以上是否都需要体现在财报中呢?我目前的处理是:资产负债表中填入了实收资本和未分配利润(手续费),并把相减的数额填入了货币资金。利润表里填入了管理费用(手续费)。现金流量表为0。实在是不太懂,请老师指教。二,单位似乎还未办理社保,是否不用管呢?还是也要进行零申报之类的行为?三,个税的人员信息采集中,是否需要把所有股东都写进去呢?(还不清楚他们是否要发工资)如果要写的话,是否要先询问他们有没有在别的单位交个税了?如果有别的地方交,是否就不用写他们了?万一如果股东都有别的地方交,没人可采集信息了怎么处理呢
老师好,请问一下,生产型免抵退企业,出口时增值税申报表里面相应的免抵退办法销售额也正常填写了,后面这些相应的免抵退金额在规定期限内没有申请免抵退税,相应的进项就必须转出吗?麻烦老师指点一下,谢谢!
老师,请问一下,税额计算方法不一样,导致会有细微差异,以哪一种方法为准呢?例如我处置固定资产的时候(处置使用过的固定资产,购买时也没有抵扣进项),假设卖了200元,我做的销项是200/1.03*0.02=3.88元)相当于减免了200/1.03*0.03-3.88=1.95,我账上做的就是3.88,但是我填写增值税申报表的时候,减免税申报表里面填写减免的金额200/1.03*0.01=1.94,1分钱的差异,我应该以哪个为准
老师好,请问一下,之前申报增值税的时候,减免申报表里面录用贫困人口数据都还没填,为何这次填的时候显示可减免金额为0呀?麻烦老师指导一下,谢谢!
老师,我想咨询个问题,我们单位在第一季度有交交了1000多的税款,但是因为数据填写错误,我们作废了,前三个季度的申报表作废了,前两个季度的,更正了第一季度的随后又把第二第三季度的重新申报了一遍,修改一下数据,但是修改的数据不影响净利润的金额,但是我们第一季度交了1000多的税款,我在更正申报的时候他没有带出来,那个税款显示的是0.00,而且第一次还没申报成功,显示的申报失败,我又申报了一次,然后申报成功之后就不显示我们交的这笔税款了,它会不会引起退税呀?因为我们以前可以弥补亏损,然后我们第一季度申报的时候没有带出来,我就交了税了
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
老师,股权转让,受让方国籍,怎么填写
老师,公司进入清算期间,公司的注册资金还没有实缴怎么办?
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
那我想开这些内容的话,名称要怎么 修改一下会合理一点。
个体户可以作为股东控股公司吗?
老师,麻烦问下分红款只计提出来,没有实际发放,需要申报个税嘛?
电子税务局交社保是不是社保一个吗医保一个吗能不能医保和社保只刷一个码
老师,我要报名中级会计师,但无法进入操作界面,显示暂无数据,我该怎么办?
我们是按每个人650来填的,这个有期限吗?
3年最多可以享受3年的,你看一下他前期享受了多少,还有他一年这一年享受了多少。
也就是中途不需要做其他备案类型的是吧?如果是新增才开始申报的了,显示为0是什么原因呢?
需要先去采集 企业重点群体人员采集
是去街道办采集回来的数据呢
你看下你申报表下方有没有一个人员信息采集,我们这边是在这里面做的。