你好,你们一年能抵扣多少?之前抵扣了多少

老师您好,我们是新成立的公司,还没招人。因为需要报税了,想请教关于现在做零申报的几个问题。一,年前存在以下几个行为:①交了装修款,当时银行账户还没申请,交的现金,有收据,后期可转发票(现在还没转)。②股东换人,在税务局交了印花税。③法人转进部分投资款。④银行从账户里扣除了手续费。以上是否都需要体现在财报中呢?我目前的处理是:资产负债表中填入了实收资本和未分配利润(手续费),并把相减的数额填入了货币资金。利润表里填入了管理费用(手续费)。现金流量表为0。实在是不太懂,请老师指教。二,单位似乎还未办理社保,是否不用管呢?还是也要进行零申报之类的行为?三,个税的人员信息采集中,是否需要把所有股东都写进去呢?(还不清楚他们是否要发工资)如果要写的话,是否要先询问他们有没有在别的单位交个税了?如果有别的地方交,是否就不用写他们了?万一如果股东都有别的地方交,没人可采集信息了怎么处理呢
老师好,请问一下,生产型免抵退企业,出口时增值税申报表里面相应的免抵退办法销售额也正常填写了,后面这些相应的免抵退金额在规定期限内没有申请免抵退税,相应的进项就必须转出吗?麻烦老师指点一下,谢谢!
老师,请问一下,税额计算方法不一样,导致会有细微差异,以哪一种方法为准呢?例如我处置固定资产的时候(处置使用过的固定资产,购买时也没有抵扣进项),假设卖了200元,我做的销项是200/1.03*0.02=3.88元)相当于减免了200/1.03*0.03-3.88=1.95,我账上做的就是3.88,但是我填写增值税申报表的时候,减免税申报表里面填写减免的金额200/1.03*0.01=1.94,1分钱的差异,我应该以哪个为准
老师好,请问一下,之前申报增值税的时候,减免申报表里面录用贫困人口数据都还没填,为何这次填的时候显示可减免金额为0呀?麻烦老师指导一下,谢谢!
老师,我想咨询个问题,我们单位在第一季度有交交了1000多的税款,但是因为数据填写错误,我们作废了,前三个季度的申报表作废了,前两个季度的,更正了第一季度的随后又把第二第三季度的重新申报了一遍,修改一下数据,但是修改的数据不影响净利润的金额,但是我们第一季度交了1000多的税款,我在更正申报的时候他没有带出来,那个税款显示的是0.00,而且第一次还没申报成功,显示的申报失败,我又申报了一次,然后申报成功之后就不显示我们交的这笔税款了,它会不会引起退税呀?因为我们以前可以弥补亏损,然后我们第一季度申报的时候没有带出来,我就交了税了
请问老师,销售树苗,免增值税吗
老师你好,请问在大陆有1年了可以按正常工资薪酬申报还是按非居民无住所申报
老师好,电子税局 需要申报的工会经费是怎么计算出来的,麻烦老师好详细讲下
老师,小规模纳税人开专票,请问分录,税费这块怎么做?
早上好老师,个体的账,发现2025年有一张销售单实际是没有收到货款的,但当时给我做账的时候说是收到了现金,但3月份又说实际没有收到现金,又让我把那张发票红冲又重开了一张,说是后面会收货款到银行!这个我应该怎么做账呢?25年我做的已收现金,26年我又红冲重开了,还没有收到款?凭证怎么写!谢谢!
老师好,请问自产自销农产品免企业所得税有文件吗?
公司的车辆保养维修费,2020年发生的费用,2022年开的发票,现在拿来报销,这个要怎么做账务处理合规,无税务风险,除了维修单,发票合同还需要什么东西,我想要具体的做账步骤和依据
代付款时,发票开给代付方还是开给原来签合同方
老师好,个人收到公司的占地赔偿款,需要交什么税吗
可以只给车间工人买工伤险不买养老和医疗险吗
我们是按每个人650来填的,这个有期限吗?
3年最多可以享受3年的,你看一下他前期享受了多少,还有他一年这一年享受了多少。
也就是中途不需要做其他备案类型的是吧?如果是新增才开始申报的了,显示为0是什么原因呢?
需要先去采集 企业重点群体人员采集
是去街道办采集回来的数据呢
你看下你申报表下方有没有一个人员信息采集,我们这边是在这里面做的。