做确认收入与增值税相反的分录。再做 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税
老师,小规模纳税人代开发票,作废,增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了,就等退款到公司账户了,现在发现上传的增值税申报表错误,能修改不?重新上传?或者退回。我的情况主要是增值税申报,忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票,没超45万。所以代开作废的专票,缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表,退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表,那么退税当时上传的增值税申报表就错了,所以现在不确定的1.是改报表,不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表,无票收入直接进预收,下个季度再报无票收入。老师。我们的无票收入,不是一笔入账,分多笔入账的。您看哪个方案可行呢?
老师,我新接手一家公司,之前的账做的很多是错的,我现在重新做2020年及今年的账,银行回单反映这家公司在不同月份有多笔电子退库的款到公司账上,因为这些不是我操作的,也联系不到之前的会计,我如何知道这些退库的款是什么税的退库?因为不知道,所以我也不知道怎么做分录
老师,你好,我想问下,我们之前是小规模纳税人,现在变成了一般纳税人,之前的发票退回了,开了负票,没有其他的发票,只有这个退货的发票,我应该怎么填写增值税的销售明细表?
现在国家不是有政策,税款可以缓缴,即使之前缴纳了的,也可以申请退回。现在我企业有个问题,前几天收到一笔电子退库,但是这个金额我自己都不知道是什么税款,即使查了相关的税款也没有对得上的,然后再电子税局里的清缴税款模块去看,也没有多出这个电子退库的这笔金额,不知道怎么回事,怎么就退到我企业的账户呢?有没有可能是出现错误了?别的税款退到我企业来了???
我公司是小规模纳税人,银行收到退回上一季度的增值税,怎么做账务处理