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老师,我们是小规模纳税人,7月份开出去了一张6万的增值税电子普票,后来当月7月份这张普票又退回来了,我们开了负数发票冲减了,请问一下这种一正一负相抵的增值税电子普票该怎么做账务处理呀?

2022-10-20 17:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-20 17:10

同学你好,一负的发票做红冲账务处理。

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快账用户4092 追问 2022-10-20 17:22

都是同一个月开的发票,正负±相抵了,可以不用做账务处理吗?

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齐红老师 解答 2022-10-20 17:32

需要做。这种情况以后作废就可以。不要红冲

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快账用户4092 追问 2022-10-20 17:37

电子普票不能作废了,如果是作废的话是不是就不用做账务处理呀?

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齐红老师 解答 2022-10-20 17:40

都需要做的,只要发生业务就要做账。红冲作废都是的,这样原始单据才不会丢

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快账用户4092 追问 2022-10-20 20:59

哦,作废的发票是怎么做账务处理的呢?

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齐红老师 解答 2022-10-20 21:12

同学你好,作废和红冲账务处理一样,都是用负数

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同学你好,一负的发票做红冲账务处理。
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