直接看你做的营业外支出-罚没支出的科目翻凭证看后边的金额
汇算清缴提示:您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为:662元。这比是以前年度的税收滞纳金,不是本年度 ,企业所得税还需要调增吗
1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失_调增金额”为:【】元;2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第20行第3列“税收滞纳金、加收利息_调增金额”为:【】元;3.您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为:【0.62】元;4.您单位申报表A105000第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”,请核实。 以上是税务局年度申报风险提示,意思是A105000表中第19行和第20行需要填写0.62吗?
1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失_调增金额”为:【0】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第20行第3列“税收滞纳金、加收利息_调增金额”为:【0】元; 3.您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为:【0.02】元; 4.您单位申报表A105000第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”,请核实。,汇算清缴的时候出现的这个风险提示,怎么处理呢,我也没有看到哪里有0.02的数据啊,
你单位A105000第19行第3列+A105000表第20行第3列<入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”+入库日期为当年度的“税收满纳金总额”,请校实,
经扫描,您单位可能存在以下风险: ◆ 1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失_调增金额”为:【0】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第20行第3列“税收滞纳金、加收利息_调增金额”为:【0】元; 3.您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为:【30549.51】元; 4.您单位申报表A105000第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”,请核实。 汇算清缴风险提示,但我们去年年度没有税收滞纳金和罚金这块损失啊,还需要调整吗?
1.旧车改造,客户找我们帮忙找其他人维修发生的维修费要放入什么费用,后面这笔费用会用技术服务费的方式给客户收回来,那我们现在发生的维修费只能放入什么费用?2.为了宣传拍照对我们的产品,设备车进行喷漆发生的维修费放入什么费用,1和2这两点对方的开票名称都是维修费
老师,我想问一下,去年员工报销的在网上买的东西,发票显示1000。我也按照1千给他报销了,为什么我后面在核查发票的时候,发现那家店在今年年初把1千的发票给红冲了,负数票备注栏写的退货折让红票,然后又重开了一张发票,发票金额只有139元。这是为什么?我报销给员工1千元,是否不对?
老师,请问下,对方公司打到我个人卡上劳务费,对我有什么影响吗,要交多少个税
请教下,我们租赁的房租,我每个月按金额暂估进去,但是半年度审计调整了使用权资产,然后做了费用摊销,会不会跟我之前有点重呢,需要调整我之前暂估的吗。使用权资产有点蒙,是不是需要一次性把两年的房租计入使用权,然后按月摊销。但是这个摊销跟我之前暂估没有使用新租赁准则时计入费用一样吗
请问个体户查账征收,小规模,同小规模公司做账是一样的吗?
老师好,出口退税申请材料纸质的,规定保存几年可以销毁
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个人期初余额在借方100万什么意思
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这个是电子税务局的提示,我想查查,电子税务局哪个报表填了这个数据,改电子税务局的报表。
就是你汇算清缴的申报表里边