你好,同学 可以的,先做预付账款,有发票了结转到费用
老师!我有一笔委托外部加工费,于4月先行预付给了,到现在也没收到发票入账,6月份我要把这笔费用入账,可以先这样做:借:制造费用-外部加工费用 贷:预付账款 ,等到发票收到后冲回再重新做账可以吗
公司预付了两个月的房租未收到票,可以在这个月暂估这两个月的费用吗?付款时分录:借预付账款,贷银行存款。然后再做个分录:借管理费用-暂估款 贷:预付账款这样可以吗
老师,租车费和押金支付在11月,费用期间是11月3到12月3,发票还没收到,这样的话付款时我把租车费做成预付账款呢,等收到发票再做成费用?还是直接在11月做成费用,收到发票附在后面呢?
请问,5月付款10万材料,材料公司已开票出来,5月做账可以先按预付账款入账,等后面材料用了,再拿发票冲预付账款可以吗
老师,我们有时候会先付款后面再收货和收到发票,按道理是要先做预付,收到发票后再冲预付,但是我领导都是说当月收到的发票当月直接做费用,不用通过预付挂账,这样可以吗?
借贷方向的总结有吗?
这道题怎么选项的是?B呢按道理不是c吗?普通合伙企业应该做决定都要达到2/3以上的人同意才行吧。
老师,请问小规模一个季度30万免征是收入加税还是只是收入
老师,请问小规模纳税人收入没有超过30万,不交税,那请问会计分录也借应收,贷收入贷销项是吗?那要把不交税的收入算到营业外收入里面吗?还有超过30万要交税了,现在不是减正按照1%来缴,那2%需要自己做凭证算出2%并且算到营业外收入里面吗
老师您好,想问一下,现在平台收入也要申报,跨境电商平台的要管嘛
老师,我新接手一家房地产开发企业,从24年开始给业主开发票,到今年八月末开了百分之五的发票,税额共650万,这家是简易征收。但是增值税申报表前期欠税580万,应该是23年及以前申报了无票收入,但是没交税。那么,9月份又开了百分之五的税额是32万的发票,我怎么申报增值税?
咨询下:两个公司之间的往来款,因对方公司经营不善,我们想做实公司亏损,税务口径认定为资产损失。这种一般需要哪些资料,公司需要完成哪些流程,才可以在会计和税务层面确认。
未出报表,企业所得税啥计算?
社保跟员工餐需要归集到应付职工薪酬科目吗?
老师,我采购车间用的草绳对方开一个点的专票,我让他13个点的专票他让我补13个税点的钱对吗?怎么算的?
为什么之前的会计每个预付账款就做了借费用贷应付账款,同时还做了预付 账款贷银行存款?等到收到 票的时候把费用那两个科目用负数冲掉,同时再用预付 账款把应付账款冲掉,这样做的意义 是什么?
你好,同学,没有这种做法的
老师,帮我看看这个,这样做的意义 是啥 ?
这个可能分两部分, 一个是预提费用 一个是做支付分录
这样根据权责发生制做账
所以她这样做应该更准确地权责发生制做账是吗?我最开始第一条说的那样做账也是可以的对吧
是的,这种方式做账可以的