你好,同学 可以的,先做预付账款,有发票了结转到费用
老师!我有一笔委托外部加工费,于4月先行预付给了,到现在也没收到发票入账,6月份我要把这笔费用入账,可以先这样做:借:制造费用-外部加工费用 贷:预付账款 ,等到发票收到后冲回再重新做账可以吗
公司预付了两个月的房租未收到票,可以在这个月暂估这两个月的费用吗?付款时分录:借预付账款,贷银行存款。然后再做个分录:借管理费用-暂估款 贷:预付账款这样可以吗
老师,租车费和押金支付在11月,费用期间是11月3到12月3,发票还没收到,这样的话付款时我把租车费做成预付账款呢,等收到发票再做成费用?还是直接在11月做成费用,收到发票附在后面呢?
请问,5月付款10万材料,材料公司已开票出来,5月做账可以先按预付账款入账,等后面材料用了,再拿发票冲预付账款可以吗
老师,我们有时候会先付款后面再收货和收到发票,按道理是要先做预付,收到发票后再冲预付,但是我领导都是说当月收到的发票当月直接做费用,不用通过预付挂账,这样可以吗?
老师,计提社保的时候能不能不通过应付职工薪酬科目?直接借管理费用社保,借其他应收款贷银行存款,我看上一任会计是这么做的,可以吗?
老师,我开发了一项专利,每次对方公司赚钱了,就有一笔款打到我账户,为了少交税,我开立个体工商户,我已经有一个私人银行账户了,还要再申请一个基本户吗?
老师,园林设计公司,对外开具设计费发票,备注没有备注项目名称地址,是否可以?
工商年报进去需要之前人员手机号码验证吗?现在找不到这个联络员手机号码短信怎么进去,我是法人
2025年个税最新税率表,小规模纳税人税率表
小微企业,采用小企业会计准则,核算方式是非独立核算,在电子税务系统做了企业所得税汇总纳税备案,总公司和分公司共用一个银行基本户,分公司要不要单独建账???
老师,我们新公司,本月大家刚入职,7月发6月的工资,那缴纳社保,和个税是不是在7月按6月的应发税报
总公司和分公司共用一个银行基本户,做账的时候是否需要建两个账套
现在公司还要求5年实缴资本到账吗?
老师为什么债务筹资稳定公司的控制权能不能用大白话让我更好的理解一下,谢谢老师
为什么之前的会计每个预付账款就做了借费用贷应付账款,同时还做了预付 账款贷银行存款?等到收到 票的时候把费用那两个科目用负数冲掉,同时再用预付 账款把应付账款冲掉,这样做的意义 是什么?
你好,同学,没有这种做法的
老师,帮我看看这个,这样做的意义 是啥 ?
这个可能分两部分, 一个是预提费用 一个是做支付分录
这样根据权责发生制做账
所以她这样做应该更准确地权责发生制做账是吗?我最开始第一条说的那样做账也是可以的对吧
是的,这种方式做账可以的