你好,可以的,你们不查其中的明细可以。

老师,月头交的电费,月底开的发票(物业都是月底统一开票),支付电费时直接入费用了,发票开过来就附到当时交费单的后面了,这样可以吗?还是说必须要先挂预付账款,发票来在入费用下预付款
老师,我们公司有打货款,未收到发票的是不是记入预付账款先,发票回来再冲减预付账款。另外比如费用报销的发票没回来,我又要怎么做会计分录?我是做内账
老师,我现在有笔账,是预付给对方的租金,因为我嫌麻烦不想挂到预付账款里,所以就直接挂到应付账款里,后面再每个月摊销到生产费用和管理费用里,这就导致前面几个月应付账款是负数,请问这样合理吗?可以这样做吗?还是说必须要做到预付账款里呢?
老师,付半年房租,暂未收到发票时,可以借:预付账款,贷银行存款,当月摊销时:借管理费用,贷预付账款,过两个月收到增值税专票时,再借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷预付账款,之后几个月摊销时,还是借:管理费用,贷预付账款-某公司吗?还是收到发票时全部把预付账款-某公司冲完,然后摊销时怎么做账?
老师,我们有时候会先付款后面再收货和收到发票,按道理是要先做预付,收到发票后再冲预付,但是我领导都是说当月收到的发票当月直接做费用,不用通过预付挂账,这样可以吗?
老师咨询一下,我公司一般纳税人,上期有留抵税额,本期该怎么结转
老师 应付大于应收怎么自查
与个人签订劳务合同,每月帮忙清洁之类,季度结算。但是因为需要他开发票给我司,所以需要税务局代开发票。问题是,是我司先代扣代缴了个税,然后他拿证明交税证明、合同等去税务局开发票给我司吗
一个员工不在我们公司上班了,去年一直给他报税,现在能不能做更正申报呢
你好老师个体户经营超市购买的菜货架子50000元会计分录怎么做
2025年2月20号入职,3月26号离职,那有年假工资吗,还是看老板,老板说算就算,老板说不算就不算吗,还是怎么样
一家一般纳税人公司,就23年有半年账,之后24年到现在都是0申报,请问可以简易注销吗?
软件1月有2个研发项目,有3个研发人员,这个总工资如果按照 40%和60%,这样分配合理吗
华夏理财现金管理类理财产品83号c是什么理财
老师,甲方通过农民工工资付款107515元,后老板让员工把这笔107515元转到他卡上,再按每个月发工资时转回给个人,我报个税,凭证也是按月冲应收账款,现在我发现老板卡付超了13456.43元,应该累计付到107515就冲平了,多的这部分应该是对公账户发工资,现在成了他卡付了,我应该怎么操作呢