你好 对方转账给你们15%的 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费
老师您好 我想想你咨询一个问题 我们公司之前是酒店 开的住宿费的发票 但是在今年9月份的时候我们公司更名了 经营范围只有租赁服务和餐饮 没有住宿业务了 但是我们到现在还在开住宿费的发票 税务那里 我们还没有去变更 我看税务局还是酒店住宿行业 今天统计局问我们了 问我们现在的主营业务收入是什么? 我都不敢 说是住宿费 。 这个问题我应该怎么处理啊! 我们是因为酒店的资质不行 被查了 所以酒店才更名了 但是现在酒店还在营业 这样我们应该怎么操作啊
老师好,酒店餐饮住宿行业,我们最近通过第三方平台接了一个团队住宿,在我们酒店餐饮消费14382元已经做应收帐款挂帐,客房消费20312元没有挂帐,会计那边把这笔钱做了主营业务收入,因我们酒店房间不够住,所以我们安排去别的酒店住费用是17982元我们付的,最后客户结账61000元,这个账分录怎么做
老师你好 请问我们是酒店行业的 然后呢 早餐是由别的餐饮公司供应 开给我们的是餐饮发票 我们怎么入账啊?是作为 主营业务成本---餐饮成本吗?
充电宝(类似于街电一类的)跟酒店合作,放在我们酒店,交给我们的场租应该怎么做会计处理呀? 借:银行存款 贷:其他业务收入 这样做可以吗
老师,请问下,我们是餐饮企业,现在一个商家和我们合作,把他们的酒摆在我们餐厅销售,我们是一个月结账一次,卖多少结算多少。这种应该怎么做账务处理?怎么做分录!
安全生产费计提资产负债表不平衡?
老师,我想问一下,计提和缴纳印花税的分录怎么写
合同金额是100.5,实际付款金额100,开票也是100,需要改合同嘛?
挂考公司做工程,被挂靠公司申请外经证,是不是要打印出来拿到项目地去报验后外预交税款
老师,你好,刚注册的公司确认开业信息,在电子税务局哪里点开
老师,我们是被挂靠方甲方,本次给挂靠方付工程款10,开了10发票,借:预付账款9,贷:银行9;借:合同履约成本10,贷:预付账款10,扣了挂靠方的维修费1,实付9,那这个维修费1,我怎么做账,怎么做平预付呢
老师,如何查看一个外经证下面开了多少金额发票?
公司的银行贷款委托法人收款的,款直接打到法人卡,然后贷款利息用法人的银行卡还款,贷款利息发票名称是法人名,这个银行利息可以税前扣除吗
老师,因货物质量问题扣除应付账款3000元,如何做账
我要交接一下,我从电子税务局需要看一下什么信息?具体怎么操作,未申报查询需要填时间吗?是直接点查询吗还是一年一年查
老师,他的所有资金是走我们账的,所有费用支出也都走我们账务
那你有代收代付的证明吗?
开发票也是开我们的
你好,就是你收到的资金全部开出发票,然后你留存15%,剩下的再给对方吗?如果是的话,你全部都收入。支付给对方的85%属于成本。
借银行存款贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷银行存款。