你好 什么原因缴纳的增值税 直接记到当期即可

老师,您好,请问7月份更正以前年度的增值税申报表,导致7月份补交了增值税和增值税附加税以及滞纳金,请问缴纳的这些税费要怎么做分录呢
老师好,我们是一般纳税人,但是执行小企业会计准则,本月收到上年度12月份退回的增值税及附加税,分录可不可以这么写: 借 银行存款 贷 应交税费-未交增值税 借 银行存款 贷 应交税费-应交城建税 应交教育附加税 应交地方教育附加 然后再借 应交税费-应交城建税 教育附加税 地方教育附加税 贷 本年利润 这样写可以不?
小企业会计准则,以前年度进项税额转出,补缴增值税,城建税,教育费附加分录怎么做
老师好,请问因更改以前年度增值税报表,产生增值税,城建税,教育费附加和滞纳金,应该怎么做分录,小企业会计准则
老师,补以前年度的增值税和附加税费,已经去国税,改申报表了,这个月,已交款,这个增值税,和附加税税费,会计分录怎么写,包括滞纳金
老师 请教下 酒店通过国外机构 介绍生意 提供我们客源 我们按每单支付佣金 看发票不是象我们国内的发票 就是一笔金额 也没有税的 我们怎么知道他们是否缴纳了增值税所得税?
请问老师,销售期间产生的人员餐费可以直接计入销售费用吗?
清包工简易计税项目,差额分包预缴后账务分录怎么处理,比如20万发票,差额15万后,按5万预缴税款,但是开票是按20万计税,申报表可以平,账务怎么处理
老师,被审计单位,我看他们去年年报社保参保39人,但是咱们实际发工资22人 ,这17人他们说有两人离职,15人在关联方工作,这怎么查?
老师,您好,培训合同需要交印花税吗
重点人群退税,企业会计准则,直接入营业外收入行不?还是说必须用其他收益
我刚注册的公司,现在就可以开票了吗
董孝彬老师麻烦看到再回答一下吧,其他老师看见请忽略,谢谢下图例子待处理财产损益应该是1000吧,不是500啊?
老师好:税务专管员要求公司对23年及24年的所得税报表进行更正(未开票收入),我需要将23及24年的销售收入里加入未开票收入,那么,账务怎么进行调整,是在23-24调整,还是现在调整,谢谢
我们是做园区租赁的,我们购买了一些家具,床什么的,就放在我们的屋子里,这个屋子好往外租,我们这些家具,床什么的,想慢慢摊销,如什么科目应该?
借:营业税金及附加 贷:应交税金 借:应交税金 借:营业外支出 贷:银行存款 对吗
嗯对 没问题 可以的
好的谢谢
不客气的 工作愉快