您好,开进来和开出去的总额的万分之三。减半优惠

根据发票计提印花税如何计提,销项票进项票都要计计提吗。依据是含税销售额还是不含税销售额
我们是住宿业,老板在商场找人给开的服装费发票,怎么合理入账
报关是代报好还是自己报好?
老师,老板加入了中国塑协专家,要付专家委员会会费,可以吗,人家可以开票,我直接公户付能行不
老师,我们是承接商业演出活动策划的企业,每次搞活动都会有演员演出,那支付给演员的劳务费需要演员开具发票吗?需要代扣代缴个人所得税吗
老师,请问一下我们有一家分公司,没有业务,每月都是0申报,也没有刻章,现在要注销,可以走简易注销吗
老师7300买的 电动平板车,算固定资产吗
公司搬迁,地址不变更有哪些风险?变更地址有期限吗?
你好,老师。做错了凭证,应该是借银行存款,贷应收账款,我做了借银行存款,贷主营业务收入,已经过月了,怎么改正
员工报销的个人电话费可以入账吗
一直是这样征收吗?我一直申报的时候就是开出去的金额申报的,那怎么办啊?
您好,快到23年的补在23年12月,税务现在在核查了,好多公司收到短信
怎么补?系统没有放出那个模块
您好,更正申报12月印花税,
所有公司都是这样申报印花税吗?开进来和开出去的总额基数缴纳印花税吗?还是有的公司不是这样
您好,这是规定呀,是不是都按这个申报当然不能保证,查到就是补税交滞纳金,时间长了印花税的滞纳金比税还高
这必须补吗?在哪里补啊?去税局还是自己在电子税局里补?
您好,自己在电子税局 更正2023年12月印花税申报表
更正的时候,把全年的补交全部缴纳吗?
您好,是的,23年漏申报的全补上,这样才没有税务风险哇
问题是,补交多少在哪里可以查到?
开进来的普票和专票都得缴纳印花税吗?按照不含税还是含税的价格计提印花税呢?
您好,我们自查去年的收入累计,存货购入累计是不是都申报印花税了,金额没有申报的就更正申报时补上嘛 2.合同如果是写明的未税和税,就是按未税申报,如果没有分开就是按含税来申报,不过这是书上写的,工作我们是根据账套里科目的记账金额来申报的,因为税务不来看我们合同的,就是取账上的数据来和我们的印花税申报表来比对的。 比如买卖合同0.03%是收入贷方累计%2B原材料或库存商品借方累计,保险合同0.1%根据账套里管理费用等-保险费取数,租赁合同0.1%根据账套里管理费用等-租赁费取数
保险合同个租赁合同印花税是0.1%缴纳吗?有优惠吗?也是减半征收吗?
您好,小微企业的印花税都是减半的