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请问一下,印花税缴纳,就是每月开出去发票金额的万分之三吗?还是开进来和开出去的总额的万分之三,优惠到减半征收。

2024-05-18 18:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-18 18:36

您好,开进来和开出去的总额的万分之三。减半优惠

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快账用户7498 追问 2024-05-18 18:38

一直是这样征收吗?我一直申报的时候就是开出去的金额申报的,那怎么办啊?

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齐红老师 解答 2024-05-18 18:39

您好,快到23年的补在23年12月,税务现在在核查了,好多公司收到短信

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快账用户7498 追问 2024-05-18 18:41

怎么补?系统没有放出那个模块

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齐红老师 解答 2024-05-18 18:41

您好,更正申报12月印花税,

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快账用户7498 追问 2024-05-18 18:43

所有公司都是这样申报印花税吗?开进来和开出去的总额基数缴纳印花税吗?还是有的公司不是这样

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齐红老师 解答 2024-05-18 18:44

您好,这是规定呀,是不是都按这个申报当然不能保证,查到就是补税交滞纳金,时间长了印花税的滞纳金比税还高

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快账用户7498 追问 2024-05-18 19:03

这必须补吗?在哪里补啊?去税局还是自己在电子税局里补?

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齐红老师 解答 2024-05-18 19:07

您好,自己在电子税局 更正2023年12月印花税申报表

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快账用户7498 追问 2024-05-18 19:08

更正的时候,把全年的补交全部缴纳吗?

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齐红老师 解答 2024-05-18 19:09

您好,是的,23年漏申报的全补上,这样才没有税务风险哇

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快账用户7498 追问 2024-05-18 19:15

问题是,补交多少在哪里可以查到?

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快账用户7498 追问 2024-05-18 19:16

开进来的普票和专票都得缴纳印花税吗?按照不含税还是含税的价格计提印花税呢?

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齐红老师 解答 2024-05-18 19:27

您好,我们自查去年的收入累计,存货购入累计是不是都申报印花税了,金额没有申报的就更正申报时补上嘛 2.合同如果是写明的未税和税,就是按未税申报,如果没有分开就是按含税来申报,不过这是书上写的,工作我们是根据账套里科目的记账金额来申报的,因为税务不来看我们合同的,就是取账上的数据来和我们的印花税申报表来比对的。 比如买卖合同0.03%是收入贷方累计%2B原材料或库存商品借方累计,保险合同0.1%根据账套里管理费用等-保险费取数,租赁合同0.1%根据账套里管理费用等-租赁费取数

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快账用户7498 追问 2024-05-18 19:56

保险合同个租赁合同印花税是0.1%缴纳吗?有优惠吗?也是减半征收吗?

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齐红老师 解答 2024-05-18 20:00

您好,小微企业的印花税都是减半的

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您好,开进来和开出去的总额的万分之三。减半优惠
2024-05-18
您好,您的理解非常正确。
2024-06-10
您好,对的,是这样缴纳的,然后减半
2024-07-07
你好,具体的是什么业务的买卖合同吗?如果是的话,万分之3小规模小型微利企业可以减半。
2024-12-10
印花税是要征收的,不管有没有超过30万,都是乘以万分之三然后再减半征收的
2020-11-02
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