您好,开进来和开出去的总额的万分之三。减半优惠
老师,请问一下我们是小规模纳税人,一个季度发票开超过30万印花税没有按50%减半了吗? 印花税我们是每次代开的时候都是按照那个代开的金额乘以万分之三然后再减半征收的,可是现在超过三十五他们还要另外再加收我们印花税。
老师你好,我问下一般纳税人印花税怎么申报,是每个月只要开票了就要按不含税销售额的万分之三申报吗
老师好 1.请问每月都什么需要计提呢? 2.增值税,印花税,每月需要计提吗? 3.印花税的计算是根据合同总金额*万分之三算的吗?合同金额也就等于开的发票金额所以也可以用所开发票总金额*万分之三对吗? 7.工资的会计分录具体是什么呢?为什么要用其他应收款呢? 8.小企业会计准则与企业会计准则的会计科目是一样的吗?两种准则下做账有什么异同点呢?
老师,请问一下销售被子,劳保用品的。没有跟对方签订合同。那么这个是按照购销合同去缴纳印花税的吧?万分之三。那这个情况是按照开票金额不含税金额缴纳,还是价税合计缴纳印花税吖?
请问一下,印花税缴纳,就是每月开出去发票金额的万分之三吗?还是开进来和开出去的总额的万分之三,优惠到减半征收。
老师 缴纳增值税 后面付的原始凭证除了银行回单 是否需要下载完税证明在后面
老师好!我们业务上要对外提供报表,要求利润为正,我只好加了30万利涧,资产负债表和利润表我会改,不知现金流量表可要改了?改哪里?
请问买东西送给客户,发票不可以抵扣,但是分录应该怎么做呢?还有就是申报的时候应该怎么处理呢
老师,什么是租赁负债的初始入账金额?
公司25年以前多计提了35万工资,需要调整吗 还是今年暂时不计提工资,只做发放工资应付职工薪酬-工资,社保和个税这些还是正常计提呢
老师,这种农房建设公司,这种成本主要是工资,可是会引起工会经费的缴纳,有其他办法吗
老师,合伙开了一家充电桩,取得分红怎么入帐?
老师,您好,持 有待售的资产,是全部划分为持有待售还是只有待售的部分?
老师,你好!我这边是学校的财务。现在遇到一个调账问题,想咨询下缴纳社保问题。之前的账缴纳社保个人部分实际500,但是从工资表中扣了500.5。导致账不平,多了0.5应该如果调?之前用的科目是其他应付款-社保(个人部分)
老师,所得税汇算清缴今年的固定资产原值与比去年的少了,是用政府奖励投入生产线的资金冲减了,会不会出现税务风险?
一直是这样征收吗?我一直申报的时候就是开出去的金额申报的,那怎么办啊?
您好,快到23年的补在23年12月,税务现在在核查了,好多公司收到短信
怎么补?系统没有放出那个模块
您好,更正申报12月印花税,
所有公司都是这样申报印花税吗?开进来和开出去的总额基数缴纳印花税吗?还是有的公司不是这样
您好,这是规定呀,是不是都按这个申报当然不能保证,查到就是补税交滞纳金,时间长了印花税的滞纳金比税还高
这必须补吗?在哪里补啊?去税局还是自己在电子税局里补?
您好,自己在电子税局 更正2023年12月印花税申报表
更正的时候,把全年的补交全部缴纳吗?
您好,是的,23年漏申报的全补上,这样才没有税务风险哇
问题是,补交多少在哪里可以查到?
开进来的普票和专票都得缴纳印花税吗?按照不含税还是含税的价格计提印花税呢?
您好,我们自查去年的收入累计,存货购入累计是不是都申报印花税了,金额没有申报的就更正申报时补上嘛 2.合同如果是写明的未税和税,就是按未税申报,如果没有分开就是按含税来申报,不过这是书上写的,工作我们是根据账套里科目的记账金额来申报的,因为税务不来看我们合同的,就是取账上的数据来和我们的印花税申报表来比对的。 比如买卖合同0.03%是收入贷方累计%2B原材料或库存商品借方累计,保险合同0.1%根据账套里管理费用等-保险费取数,租赁合同0.1%根据账套里管理费用等-租赁费取数
保险合同个租赁合同印花税是0.1%缴纳吗?有优惠吗?也是减半征收吗?
您好,小微企业的印花税都是减半的