您好,开进来和开出去的总额的万分之三。减半优惠

老师,请问一下销售被子,劳保用品的。没有跟对方签订合同。那么这个是按照购销合同去缴纳印花税的吧?万分之三。那这个情况是按照开票金额不含税金额缴纳,还是价税合计缴纳印花税吖?
老师,我单位购销合同印花税,之前一直都是按本月认证的进项发票金额和开票的金额,乘以万分之三计算的,我们新来的财务部长非说进项票本月没签合同就不用交,还能这样操作吗?
老师1、请问一下我们一月收到我们分包成本票收到了几万,但是一月我们还没有开给我们总包的收入发票,这个分包款可以预留到下个月我们开出发票之后,预交的时候在减去分包预交吗? 2、若二月我们开出发票500万、收到发票600,预交就是0,我是填写预交表还是直接不填写了 3、小规模按照季度超过30才预交,我是按照季度开票收入的总额和起征点比较是否预交,还是用收入-分包款后余额和起征点比较是否预交
请问一下,印花税缴纳,就是每月开出去发票金额的万分之三吗?还是开进来和开出去的总额的万分之三,优惠到减半征收。
请问一下,印花税申报,是开出去发票金额和开进来发票金额的总和的万分之三缴纳吗?然后优惠减半缴纳吗?
业务人员报销宣传费20万,需要提供合同原件,还是合同复印件?
老师,想咨询一下工商年报的事情
老师,那个生产经营地址要变更是么,怎么个变更步骤呢,我变更完还是显示之前的地址
老师销售玉石成品小规模公司货品从兄弟个体户采购 兄弟个体户从个人处采购来直接销售给小规模兄弟公司 请问消费税由谁来交 计税销售额是多少
业务人员报销宣传费,需要提供合同原件,还是合同复印件?
老师,2024年之前我们申报了一个人的个税,结果被投诉了,意思是我们没给工资,却申报了几千的个税,这种情况我们应该怎么做账啊?怎么处理这个税务问题啊?
老师,我们有几个生产人员找劳务派遣公司派遣的,工资有劳务派遣发放,现在给我们开的发票是:人力资源服务-劳务派遣费,这个对吗
混凝土有限公司的帐务处理可以仿哪个行业?
应付账龄分析,应该以入库日期还是发票日期为标准?
境内A公司100%控股境外B公司,A公司是母公司?B公司是子公司?
一直是这样征收吗?我一直申报的时候就是开出去的金额申报的,那怎么办啊?
您好,快到23年的补在23年12月,税务现在在核查了,好多公司收到短信
怎么补?系统没有放出那个模块
您好,更正申报12月印花税,
所有公司都是这样申报印花税吗?开进来和开出去的总额基数缴纳印花税吗?还是有的公司不是这样
您好,这是规定呀,是不是都按这个申报当然不能保证,查到就是补税交滞纳金,时间长了印花税的滞纳金比税还高
这必须补吗?在哪里补啊?去税局还是自己在电子税局里补?
您好,自己在电子税局 更正2023年12月印花税申报表
更正的时候,把全年的补交全部缴纳吗?
您好,是的,23年漏申报的全补上,这样才没有税务风险哇
问题是,补交多少在哪里可以查到?
开进来的普票和专票都得缴纳印花税吗?按照不含税还是含税的价格计提印花税呢?
您好,我们自查去年的收入累计,存货购入累计是不是都申报印花税了,金额没有申报的就更正申报时补上嘛 2.合同如果是写明的未税和税,就是按未税申报,如果没有分开就是按含税来申报,不过这是书上写的,工作我们是根据账套里科目的记账金额来申报的,因为税务不来看我们合同的,就是取账上的数据来和我们的印花税申报表来比对的。 比如买卖合同0.03%是收入贷方累计%2B原材料或库存商品借方累计,保险合同0.1%根据账套里管理费用等-保险费取数,租赁合同0.1%根据账套里管理费用等-租赁费取数
保险合同个租赁合同印花税是0.1%缴纳吗?有优惠吗?也是减半征收吗?
您好,小微企业的印花税都是减半的