您好,可以的哦,这个餐费发票要开供应商的抬头 我们支付活动费用时 1000挂 其他应收款 1000 借:应付 2000 贷:银行1000 其他应收款 1000

老师您好,请问我们公司对供应商的罚款,我们从付给供应商的货款扣除,我们扣除的金额供应商不给我们开票,这样可以吗?
您好!AB两个人合伙做生意,其中一笔货款由于供货商算错了,因此这笔货款我们少付给供货商2000元,合伙人A提出说,少付给供货商的2000元相当于是赚的,双方应分1000元每人,请问这样对吗?
供应商的原材料出现了问题,导致需要给我们企业赔款,但是因为赔款金额较少,假设说就5万元吧,当月与供应商对账,货款是60万元,于是协商在当月货款中冲掉,那就是说当月货款是60-5=55万元。供应商按照55万元开票给企业,企业将来到期付款,也只是支付55万元,我想问这种情况,在税务上可行吗?可以这样子操作吗?
老师,我们公司支付供应商2000盒货款,原开票价是26.59元,货的底价是6元,现在我们要求退货,供应商不同意,给出一个方案,票折,票折后开票价是10元,底价还是6元,我是不是可以理解为,票折后供应商需要退我们16.59*2000=33180元,然后票折后开红字发票的部分也需要退给我们10*2000=20000元
供应商给的赞助款想从供应商货款中扣除掉,例如货款是2000元,对方给我开2000元货款发票,我再给对方开1000元餐费发票,这样操作可以吗
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗