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老师,我的第一个季度增值税小规模纳税人,开了50多万发票,里面有一些10多万开成0%税率,但是我已经交了增值税了,现在增值税在借方,怎么办?怎么调整这个会计分录?樱

2024-05-19 10:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-19 10:22

贷:主营业务收入 负数 贷:应交税费-未交增值税

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快账用户3703 追问 2024-05-19 10:22

这样我的增值税申报表跟我的帐不一致了,

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快账用户3703 追问 2024-05-19 10:23

因为这个做帐收入不是要跟申报表一致吗?我只是税率选错,本来是1%税率,我选了0%

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齐红老师 解答 2024-05-19 10:24

你申报的时候就要换算成1%的收入来填报

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贷:主营业务收入 负数 贷:应交税费-未交增值税
2024-05-19
你好,30万乘以1%,按照这个来。
2024-01-15
您好,这么做账,借应交税费应交增值税0.5 贷营业外收入0.5
2024-12-19
您好,对的,这样的话第二季度就只能按照50的了
2024-06-16
你好 多交了还给你退税的吧 是的话挂着就可以 退回做相反的
2022-03-04
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