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出口合同中有货物和服务(设计费或者安装服务费),合同单独分开定价的。这个报关单一起全部按照货物一般贸易申报,还有需要将服务按照服贸区分开来,对出口退税有什么影响?

2024-05-19 13:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-19 13:40

你好,当出口合同中包含货物和服务(如设计费或安装服务费),并且这些项目在合同中单独定价时,报关单的处理方式确实可能对出口退税产生影响。 首先,如果报关单将所有项目(包括货物和服务)都按照一般贸易货物进行申报,那么退税的计算将主要基于货物的出口价值。在这种情况下,服务费用可能不会被纳入退税的计算中,因为服务通常不享受与货物相同的退税政策。 然而,如果服务费用按照服务贸易进行区分并单独申报,那么退税的计算可能会更加复杂。具体的影响取决于国家或地区的退税政策和规定。在某些情况下,服务贸易可能享受一定的退税优惠,但这通常需要满足特定的条件和要求。 此外,需要注意的是,退税政策可能会因国家或地区的不同而有所差异。因此,在具体操作时,建议仔细研究当地的退税政策和规定,并咨询专业人士或当地海关以获取准确的指导。 总之,出口合同中包含货物和服务时,报关单的处理方式可能会对出口退税产生影响。为了最大化退税金额并确保合规性,建议仔细研究当地政策并与专业人士进行咨询。

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同学你好, 1、双方是要有合同的, 2、要分清是报关委托进出口公司,还是反者委托,把甲方乙方顺序梳理好, 3、委托一般就是服务类,6%的税率, 4、关于这些运输相关的费用,要看是合同协议怎么规定 (一般是运输费由甲方出,)
2022-12-12
问题1:关于这笔不再支付的款项已按照比例开具红字普票,那么还需要在其他系统做相关申报么?比如出口免抵退系统需要做什么操作么? 对于已经开具红字普票的未支付款项,需要在税务系统中进行相应的申报。具体来说,您需要按照以下步骤操作: 1.在出口退税系统中,将该客户的所有相关业务进行冲减。具体操作可以咨询当地税务部门或出口退税系统的技术支持人员。 2.在增值税申报系统中,将该客户的未支付款项进行冲减,并在相应的申报表中填写冲减的金额和税额。 3.如果该客户的未支付款项属于坏账,您还需要在年度企业所得税汇算清缴时进行相应的税前扣除。 问题2:需要做转内销或者进项税额转出么?如果进项税额转出,这个转出的金额如何确定?账务如何处理? 根据您提供的情况,由于该客户的未支付款项属于出口业务,因此需要进行转内销处理。同时,由于该款项已经开具了红字普票并进行了相应的税务申报,因此您还需要进行进项税额转出的处理。 具体来说,您需要按照以下步骤进行账务处理: 1.将该客户的未支付款项转入内销收入,并在账面上进行相应的会计处理。 2.将进项税额转出,具体的金额可以按照该款项的含税金额或所对应的进项税额进行确定。具体的计算方法可以咨询当地税务部门或会计师事务所。 3.进行增值税申报,将进项税额转出的金额填入相应的申报表中。 问题3:如果做转内销,是直接按照无法收回的款项按照不开票申报销项税额不? 不可以。在进行转内销处理时,需要按照正常的销售业务进行处理,即按照开具的红字普票金额进行销项税额的申报。如果未收到款项,可以在账面上进行相应的坏账处理,但不需要在增值税申报表中申报销项税额。
2023-11-29
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2024-03-20
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2022-05-17
根据您提供的信息,您可以通过以下步骤操作退税: 首先,您需要将收到的所有文件准备好,包括报关单、车辆载货清单、代理出口证明和您国内的进项发票。 然后,您需要将这些文件提交给您的税务机关或相关部门进行审核。审核通过后,您将获得退税。 关于供应链的代理费和运输费发票的问题,这些费用是由您国内公司支付的,因此不应该影响您的退税。但是,为了确保您的退税不受影响,您可以要求供应链分开开具发票,将代理费和运输费分别列明。这样可以让您的退税过程更加清晰和准确。 总之,您需要确保您的退税申请符合相关法规和要求,并按照相关程序进行操作。同时,您应该与供应链保持良好的沟通,确保发票信息准确无误,避免因发票问题导致退税受阻。
2023-09-15
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