您好 借:银行存款 贷:预收账款

第一次预收货款45万,后相应发货 第二次预收30万,发了70万的货物 第三次收完尾款,如何做分录,如何结转收入和成本
老师好,如何界定应收账款和预收账款,比如先打款,后发货,是做到应收账款还是预收,先打款一天后,第二天发货,这个才是预收吗?急问
比如说今天发了一批货没有收到款,借应收账款,贷收入,收到款借银行贷应收 如果是,预收到了款,借银行贷预收账款,发货了借预收账款贷主营收入,
老师好,先预收的货款,等收到发票时如何做分录?
收到预收账款如何申报税?
老师好,新公司开业用舞师给了红包300元,给了三个人,现在这费用报销单我后面附件应该放什么单据合规
老师,个人出租房子给公司,代开发票是个人去代开,还是公司可以去帮忙代开的啊
内账里要反映外账真实发生的业务,外账里有应交税费这个科目。那么在做内账的时候,也要设置应交税费这个科目吗?谢谢你了
老师好,公司买了咖啡机,咖啡,白糖,茶叶,平时员工喝,这些放福利费还是办公费
老师,可以给我讲讲固定资产从购买到处置的完成账务过程和处理吗?
比如5月申报3月和4月的出口退税,导入3-4月的报关单到税务系统后,汇率那里系统会自动识别3月用3月的汇率,4月用4月的汇率吗
补交25年的印花税,增值税及附加税怎么做分录
您好老师,在餐饮公司中,怎么才能体现出会计的价值
@朴老师,财务罚款要定责,定责到直营业务员身上,扣他的钱。这样的分录怎么做那?还是扣的钱要做到明细表里去?@朴老师,只要朴老师回答
山东省,快递员交工伤险,一个人最低需要给他交多少钱?需要单位全额负担吗?特意说一下,快递员只交工伤险,不交别的。谢谢你了
没有启用预收账款 且这是货款 是一个业务
那直接用应收账款科目就好了
借应收么? 还是借银存
借:银行存款 贷:应收账款
这样做完 我的科目余额表上的 应收账款的借方有数据 数据是负数 代表啥
借方有数据 数据是负数 代表收了款项没有开具发票
那就是预收嘛 对不对
是的 就是预收的意思哈