您好,借:应付账款--联营商 贷:主营业务收入(扣点及费用) 贷:银行存款 2000

老师,我们是个体户开超市的,然后我们跟一些公司或者个人联营的那个会计分录怎么做?就是我现在做4月份的账呢?联营业就是他们把他们的货放我们超市,我们帮他们代卖,扣点,比如他们9我们1,老师能听懂吗?现在这个会计分录我咋做呢?他们卖的货也在我们的进销存软件里,然后我们还有自己的货,就是合在一起卖,进销存软件又可以拉出来,这些联营的4月份卖货的收入?我现在确认收入,肯定不能把联营的收入也算我们的把?现在咋处理呢?
老师,我们是个体户开超市的,然后我们跟一些公司或者个人联营的那个会计分录怎么做?就是我现在做4月份的账呢?联营业就是他们把他们的货放我们超市,我们帮他们代卖,扣点,比如他们9我们1,老师能听懂吗?现在这个会计分录我咋做呢?他们卖的货也在我们的进销存软件里,然后我们还有自己的货,就是合在一起卖,进销存软件又可以拉出来,这些联营的4月份卖货的收入?我现在确认收入,肯定不能把联营的收入也算我们的把?现在咋处理呢?
老师,我们是个体户开超市的,然后我们跟一些公司或者个人联营的那个会计分录怎么做?就是我现在做4月份的账呢?联营业就是他们把他们的货放我们超市,我们帮他们代卖,扣点,比如他们9我们1,老师能听懂吗?现在这个会计分录我咋做呢?他们卖的货也在我们的进销存软件里,然后我们还有自己的货,就是合在一起卖,进销存软件又可以拉出来,这些联营的4月份卖货的收入?我现在确认收入,肯定不能把联营的收入也算我们的把?现在咋处理呢?联营商给我们开商品发票?
老师,我们是个体户开超市的,然后我们跟一些公司或者个人联营的那个会计分录怎么做?就是我现在做4月份的账呢?联营业就是他们把他们的货放我们超市,我们帮他们代卖,扣点,比如他们9我们1,老师能听懂吗?现在这个会计分录我咋做呢?他们卖的货也在我们的进销存软件里,然后我们还有自己的货,就是合在一起卖,进销存软件又可以拉出来,这些联营的4月份卖货的收入?我现在确认收入,肯定不能把联营的收入也算我们的把?现在咋处理呢?联营商给我们开商品发票?我们会计说的只确认收入联营,不结转成本,挂应付账款,那这个分录咋做的呢?
老师,我们是个体户开超市的,然后我们跟一些公司或者个人联营的那个会计分录怎么做?就是我现在做4月份的账呢?联营业就是他们把他们的货放我们超市,我们帮他们代卖,扣点,比如他们9我们1,老师能听懂吗?现在这个会计分录我咋做呢?他们卖的货也在我们的进销存软件里,然后我们还有自己的货,就是合在一起卖,进销存软件又可以拉出来,这些联营的4月份卖货的收入?财务经理说的,先是借银行存款贷应付账款,先不确认收入,后面再确认,你听的懂啥意思吗?
请问不是由我们财务开的发票,怎么也会出现在我们销售发票里面呢,这个票是销售二手车发票,开票人不是我们公司的人,发票备注里面写了代理
老师,第三方机构开具的关于crc的技术服务费发票入临床试验费还是技术服务费呀
老师,汇算清缴带出来的数据有感叹号,怎么操作?
公司2022买的房子没入账,2026补记固定资产,折旧,记的借利润分配未分配利润,贷累计折旧。想追溯享受折旧费用扣除,怎么更正汇算清缴申报表呢,在a105000表单里更正还是a105080里呀,不需要更正年度资产负债表和利润表不
老师,甲员工当年在第一家公司申报过年终奖,中途离职,新公司年底又发了一次年终奖,新公司可以申报一次性奖金吗?还是只能计入工资薪金申报
公司2022年10月买了房子,没有入账,2026补记借固定资产 贷其他应付款。借利润分配未分配利润 贷累计折旧。 2022.11-2025.12月想折旧,电子税务局更正申报,能逐年更正汇算清缴申报表和年报财务报表吗,不更正对应季度的。
给协会的会费一般怎么做分录放在什么科目,票据是统一电子票据,类似收据没有进项
朴老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录
老师好!请问已使用四年的机械设备因质量问题退回原销售商家,原值30万,已折旧14万,退货合同上注明退货后之前欠款10万不用再支付,但因历史问题,我司账面上只欠该销售商2万。供应商不提供退货发票。请问应如何记账,交什么税?
老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录
这个主营业务收入 就是扣点的 这个费用是吧 但是我之前 不知道 之前的会计是咋做的 现在 我这样子做 不对吧 好像是不要确认收入 直接借应付账款 贷 银行存款
您好,收到钱全给联营商呀,那我们不是白干了
老师 我好像明白了 就是财务经理的意思 是不是说这样子做 就是这个联营商的这个库存 就不做暂估入库 就是不做库存商品入库了 就是借库存商品-暂估 贷应付账款暂估这个就不做了 就是直接是联营商卖的货 收入到了我们账上后 就是借银行存款 贷 应付账款 然后 给联营商付钱的时候 就是借应付账款 贷 主营业务收入(就是扣点或者费用的)贷 就是银行存款 您看看这个逻辑顺序 对不对呢?我的这个思路 对吗
朋友您好,您的要求太高了,中午也不让我吃个饭,我33分去点饭您就催我了 我不就是这个分录么,跟您的一样一样的
不好意思老师 以后不催你啦 你看到要及时回复我 谢谢你 我知道了 那问题是现在 是 我不知道 我该不该做暂估入库库存商品的这个分录 我不知道 我现在问您呢
谢谢朋友,看以前经理是咋做的,这是最正常的选择 我现在跟您的想法一样的 联营商的货到不做暂估 1.超市收到款 借:银行存款 贷:应付账款--联营商 2.月底除去扣点及费用返给供应商时 借:应付账款--联营商 贷:主营业务收入(扣点及费用) 贷:银行存款
那暂估库存商品的那个分录还做不做了
朋友您好,我也这么认为的,您跟经理确认一下
老师,你还是老师呢,你不知道做不做吗
像你这样子的说法意思就是可以做也可以不做,没什么影响,是不是
您好,我认为这样是对的呀,但是如果您经理不这么认为咋办呢,他是您领导呀 2.不是的,我认为不做,要入库存商品, 我们确认的收入可大了,联营的部分全是我们的收入啦
你这个2是啥意思?我没有听懂
哦哦,您上面有2个问题,我这是回答第2个问题
老师我问了经理,我们不做联营商的暂估入库的库存商品的分录,你的第二个答案我没看懂
您好,经理确认不做库存暂估,2的问答不用看了哇,我们就不用确认联营产品的收入