您好,借:应付账款--联营商 贷:主营业务收入(扣点及费用) 贷:银行存款 2000

老师,我们是个体户开超市的,然后我们跟一些公司或者个人联营的那个会计分录怎么做?就是我现在做4月份的账呢?联营业就是他们把他们的货放我们超市,我们帮他们代卖,扣点,比如他们9我们1,老师能听懂吗?现在这个会计分录我咋做呢?他们卖的货也在我们的进销存软件里,然后我们还有自己的货,就是合在一起卖,进销存软件又可以拉出来,这些联营的4月份卖货的收入?我现在确认收入,肯定不能把联营的收入也算我们的把?现在咋处理呢?
老师,我们是个体户开超市的,然后我们跟一些公司或者个人联营的那个会计分录怎么做?就是我现在做4月份的账呢?联营业就是他们把他们的货放我们超市,我们帮他们代卖,扣点,比如他们9我们1,老师能听懂吗?现在这个会计分录我咋做呢?他们卖的货也在我们的进销存软件里,然后我们还有自己的货,就是合在一起卖,进销存软件又可以拉出来,这些联营的4月份卖货的收入?我现在确认收入,肯定不能把联营的收入也算我们的把?现在咋处理呢?
老师,我们是个体户开超市的,然后我们跟一些公司或者个人联营的那个会计分录怎么做?就是我现在做4月份的账呢?联营业就是他们把他们的货放我们超市,我们帮他们代卖,扣点,比如他们9我们1,老师能听懂吗?现在这个会计分录我咋做呢?他们卖的货也在我们的进销存软件里,然后我们还有自己的货,就是合在一起卖,进销存软件又可以拉出来,这些联营的4月份卖货的收入?我现在确认收入,肯定不能把联营的收入也算我们的把?现在咋处理呢?联营商给我们开商品发票?
老师,我们是个体户开超市的,然后我们跟一些公司或者个人联营的那个会计分录怎么做?就是我现在做4月份的账呢?联营业就是他们把他们的货放我们超市,我们帮他们代卖,扣点,比如他们9我们1,老师能听懂吗?现在这个会计分录我咋做呢?他们卖的货也在我们的进销存软件里,然后我们还有自己的货,就是合在一起卖,进销存软件又可以拉出来,这些联营的4月份卖货的收入?我现在确认收入,肯定不能把联营的收入也算我们的把?现在咋处理呢?联营商给我们开商品发票?我们会计说的只确认收入联营,不结转成本,挂应付账款,那这个分录咋做的呢?
老师,我们是个体户开超市的,然后我们跟一些公司或者个人联营的那个会计分录怎么做?就是我现在做4月份的账呢?联营业就是他们把他们的货放我们超市,我们帮他们代卖,扣点,比如他们9我们1,老师能听懂吗?现在这个会计分录我咋做呢?他们卖的货也在我们的进销存软件里,然后我们还有自己的货,就是合在一起卖,进销存软件又可以拉出来,这些联营的4月份卖货的收入?财务经理说的,先是借银行存款贷应付账款,先不确认收入,后面再确认,你听的懂啥意思吗?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
这个主营业务收入 就是扣点的 这个费用是吧 但是我之前 不知道 之前的会计是咋做的 现在 我这样子做 不对吧 好像是不要确认收入 直接借应付账款 贷 银行存款
您好,收到钱全给联营商呀,那我们不是白干了
老师 我好像明白了 就是财务经理的意思 是不是说这样子做 就是这个联营商的这个库存 就不做暂估入库 就是不做库存商品入库了 就是借库存商品-暂估 贷应付账款暂估这个就不做了 就是直接是联营商卖的货 收入到了我们账上后 就是借银行存款 贷 应付账款 然后 给联营商付钱的时候 就是借应付账款 贷 主营业务收入(就是扣点或者费用的)贷 就是银行存款 您看看这个逻辑顺序 对不对呢?我的这个思路 对吗
朋友您好,您的要求太高了,中午也不让我吃个饭,我33分去点饭您就催我了 我不就是这个分录么,跟您的一样一样的
不好意思老师 以后不催你啦 你看到要及时回复我 谢谢你 我知道了 那问题是现在 是 我不知道 我该不该做暂估入库库存商品的这个分录 我不知道 我现在问您呢
谢谢朋友,看以前经理是咋做的,这是最正常的选择 我现在跟您的想法一样的 联营商的货到不做暂估 1.超市收到款 借:银行存款 贷:应付账款--联营商 2.月底除去扣点及费用返给供应商时 借:应付账款--联营商 贷:主营业务收入(扣点及费用) 贷:银行存款
那暂估库存商品的那个分录还做不做了
朋友您好,我也这么认为的,您跟经理确认一下
老师,你还是老师呢,你不知道做不做吗
像你这样子的说法意思就是可以做也可以不做,没什么影响,是不是
您好,我认为这样是对的呀,但是如果您经理不这么认为咋办呢,他是您领导呀 2.不是的,我认为不做,要入库存商品, 我们确认的收入可大了,联营的部分全是我们的收入啦
你这个2是啥意思?我没有听懂
哦哦,您上面有2个问题,我这是回答第2个问题
老师我问了经理,我们不做联营商的暂估入库的库存商品的分录,你的第二个答案我没看懂
您好,经理确认不做库存暂估,2的问答不用看了哇,我们就不用确认联营产品的收入