您好,借:应付账款--联营商 贷:主营业务收入(扣点及费用) 贷:银行存款 2000

老师,我们是个体户开超市的,然后我们跟一些公司或者个人联营的那个会计分录怎么做?就是我现在做4月份的账呢?联营业就是他们把他们的货放我们超市,我们帮他们代卖,扣点,比如他们9我们1,老师能听懂吗?现在这个会计分录我咋做呢?他们卖的货也在我们的进销存软件里,然后我们还有自己的货,就是合在一起卖,进销存软件又可以拉出来,这些联营的4月份卖货的收入?我现在确认收入,肯定不能把联营的收入也算我们的把?现在咋处理呢?
老师,我们是个体户开超市的,然后我们跟一些公司或者个人联营的那个会计分录怎么做?就是我现在做4月份的账呢?联营业就是他们把他们的货放我们超市,我们帮他们代卖,扣点,比如他们9我们1,老师能听懂吗?现在这个会计分录我咋做呢?他们卖的货也在我们的进销存软件里,然后我们还有自己的货,就是合在一起卖,进销存软件又可以拉出来,这些联营的4月份卖货的收入?我现在确认收入,肯定不能把联营的收入也算我们的把?现在咋处理呢?
老师,我们是个体户开超市的,然后我们跟一些公司或者个人联营的那个会计分录怎么做?就是我现在做4月份的账呢?联营业就是他们把他们的货放我们超市,我们帮他们代卖,扣点,比如他们9我们1,老师能听懂吗?现在这个会计分录我咋做呢?他们卖的货也在我们的进销存软件里,然后我们还有自己的货,就是合在一起卖,进销存软件又可以拉出来,这些联营的4月份卖货的收入?我现在确认收入,肯定不能把联营的收入也算我们的把?现在咋处理呢?联营商给我们开商品发票?
老师,我们是个体户开超市的,然后我们跟一些公司或者个人联营的那个会计分录怎么做?就是我现在做4月份的账呢?联营业就是他们把他们的货放我们超市,我们帮他们代卖,扣点,比如他们9我们1,老师能听懂吗?现在这个会计分录我咋做呢?他们卖的货也在我们的进销存软件里,然后我们还有自己的货,就是合在一起卖,进销存软件又可以拉出来,这些联营的4月份卖货的收入?我现在确认收入,肯定不能把联营的收入也算我们的把?现在咋处理呢?联营商给我们开商品发票?我们会计说的只确认收入联营,不结转成本,挂应付账款,那这个分录咋做的呢?
老师,我们是个体户开超市的,然后我们跟一些公司或者个人联营的那个会计分录怎么做?就是我现在做4月份的账呢?联营业就是他们把他们的货放我们超市,我们帮他们代卖,扣点,比如他们9我们1,老师能听懂吗?现在这个会计分录我咋做呢?他们卖的货也在我们的进销存软件里,然后我们还有自己的货,就是合在一起卖,进销存软件又可以拉出来,这些联营的4月份卖货的收入?财务经理说的,先是借银行存款贷应付账款,先不确认收入,后面再确认,你听的懂啥意思吗?
公司购银联商务公司60收款码终端,每台50元,如何做账?
老师,你好,我想问一下,我现在去了一家公司上班,这家公司有两百多万的票没开出去,2019年到2026年之间的,能接下来做吗?风险大吗
老师,1月开了销售发票,5月红冲了,能直接不做这张发票吗,还是要先做再冲销。
老师出口生产制造业免抵退,我有申请了退8万多,但是我没有勾选进项在里面,我这个要怎么操作呢
老师,保密资质申请查股权GP,LP中是否含有外资是怎么查呢?是要看所有股权构成还是占比比较大的?
在建工程结转固定资产需要缴纳印花税吗
老师,有什么财务软件适合多主体操作模式,可以系统出合并报表的?那个金蝶云星空可以吗?
有了解西部大开发政策的老师吗?我们是服装行业,工贸一体,在江西有租厂房,老板打算加大投入,当地有什么补贴或者西部大开发政策有哪点可以是我们企业能用的上的?怎样规划对税收有利?
老师、自然人扣缴端换电脑的话数据不是也应该会带过来吗?为啥这次全部数据都是0?没带过来?
进项税额转出的调整会影响当期的应交税费吗?
这个主营业务收入 就是扣点的 这个费用是吧 但是我之前 不知道 之前的会计是咋做的 现在 我这样子做 不对吧 好像是不要确认收入 直接借应付账款 贷 银行存款
您好,收到钱全给联营商呀,那我们不是白干了
老师 我好像明白了 就是财务经理的意思 是不是说这样子做 就是这个联营商的这个库存 就不做暂估入库 就是不做库存商品入库了 就是借库存商品-暂估 贷应付账款暂估这个就不做了 就是直接是联营商卖的货 收入到了我们账上后 就是借银行存款 贷 应付账款 然后 给联营商付钱的时候 就是借应付账款 贷 主营业务收入(就是扣点或者费用的)贷 就是银行存款 您看看这个逻辑顺序 对不对呢?我的这个思路 对吗
朋友您好,您的要求太高了,中午也不让我吃个饭,我33分去点饭您就催我了 我不就是这个分录么,跟您的一样一样的
不好意思老师 以后不催你啦 你看到要及时回复我 谢谢你 我知道了 那问题是现在 是 我不知道 我该不该做暂估入库库存商品的这个分录 我不知道 我现在问您呢
谢谢朋友,看以前经理是咋做的,这是最正常的选择 我现在跟您的想法一样的 联营商的货到不做暂估 1.超市收到款 借:银行存款 贷:应付账款--联营商 2.月底除去扣点及费用返给供应商时 借:应付账款--联营商 贷:主营业务收入(扣点及费用) 贷:银行存款
那暂估库存商品的那个分录还做不做了
朋友您好,我也这么认为的,您跟经理确认一下
老师,你还是老师呢,你不知道做不做吗
像你这样子的说法意思就是可以做也可以不做,没什么影响,是不是
您好,我认为这样是对的呀,但是如果您经理不这么认为咋办呢,他是您领导呀 2.不是的,我认为不做,要入库存商品, 我们确认的收入可大了,联营的部分全是我们的收入啦
你这个2是啥意思?我没有听懂
哦哦,您上面有2个问题,我这是回答第2个问题
老师我问了经理,我们不做联营商的暂估入库的库存商品的分录,你的第二个答案我没看懂
您好,经理确认不做库存暂估,2的问答不用看了哇,我们就不用确认联营产品的收入