你们单位是筹建期的吗?
请问老师,做个人经营所得汇算清缴B表时,上面的调整金额是和企业所得税汇算清缴调整规则一致么,比如业务招待费只能按照60%扣除,40%需调增?
老师您好!请问企业开办阶段的业务招待费在企业所得税汇算清缴表的纳税调增怎么填?
老师您好,我们公司今年做企业所得税汇算清缴,有纳税调增,那要是需要交企业所得税,今天账务处理怎么做?
您好老师,请问我汇算清缴的时候业务招待费调增了6000元,补缴了300元的企业所得税,这个我账上要怎么处理
老师您好,所得税汇算时,招待费只能列支60%,剩下的要调增。调增交企业所得税的账务处理是怎么做呢?
朴老师在吗?可以帮我做一下题吗?谢谢啦
若贷款300万,请问1月份、2月份利息计算天数分別按多少天计算天利息?
公司支付宝账户的钱转入余利宝后 的收益,需要缴纳增值税吗
请问老师,老板让我给一家公司开10万块钱的票,相当于虚开了,我们公司做空调配件检测仪之类的,我能不能开那种技术服务类的票,相当于老板给这家公司提供技术支持,行不行?
我公司注册资本10320万元,去年他全部用无形资产入实收资本。这样有什么风险吗?
老师我们公司有很多经营范围,比如开物业发票或者租房发票怎么选择
老师,汇算清缴的时候,利息支出这一栏是只填银行借款利息吗?包不包括存款利息和手续费?
处理了单位的二手车怎么做账务处理?
请问老师,老板让我给一家公司开10万块钱的票,相当于虚开了,我们公司做空调配件检测仪之类的,我能不能开那种技术服务类的票,相当于老板给这家公司提供技术支持,行不行?
做企业所得税汇算清缴,问题是工资薪金支出包含什么?比如我是乙方,是劳务派遣人力资源行业公司,给甲方开具5%的差额发票还有6%的服务费,那我的其他应付款/还有销售费用下的工资算吗?
筹建期和正常经营期有什么区别呢?
筹建期才可以按照发生额的60%, 如果是营业期收入的5‰,或者是发生额的60%,哪个胁按照哪个来抵扣。
招待费纳税调整后的账务处理怎么处理呢?
你好 他不需要做账务处理的
不是要补缴税款吗
调增之后没有利润的不需要。
调增前就有利润,调增前的所得税已交。现在调增后补交的税,怎么处理呢?
借利润分配未分配利润 贷应交税费,企业所得税, 借应交税费,企业所得税 贷银行存款
不是借:所得税费用,贷:应交税费? 如果借利润分配,去年的报表还要调整?
不是的,不影响今年的净利。
知道是影响去年的利润,去年的报表还用调整吗?
不调整 坐到今年就可以
做到今年,不影响今年的净利吗?不是借的利润分配-未分配利润,影响的是啥呢?
他在你的利润表里面吗?他不在你的利润表不影响你的今年的利润,它影响的是你的未分配利润资产负债表。