同学您好!这个是正常的,因为您冲收入的时候需要同时冲成本费用
老师,我有一个12月份开的发票开重了,有两张一模一样的,我忘记在当月作废了,准备在1月份作废,因为年底了,我能在12月的账上先作废收入但是不红冲增值税,到1月份红冲发票吗?因为我冲的是12月份业务,我能在12月份的账上冲这个收入,然后1月冲发票吗?
在1月份时候,由于成本票没有进来,就暂估购进,后结转成本了。在2月的时候,这个成本票回来,暂估的数量金额与成本票上一致,那需要冲红暂估购进吗?需要冲成本吗?
老师您好,请问2020年12月份开的一张普通发票在2021年1月做了笔和那张发票一样金额的红字冲销,那12月份开的那张发票还能作废吗?
老师,11月份我们开了一张电子专票,已经申报收入了,现在12月份,客户说要把这张票冲红,1月份再重新按另一个公司名称来开,那我们能1月份再冲红,然后1月份再开正确的发票吗?这样一正一负不用做账务调整了?这样可以吗?
老师您好,我们在12月开了一张票当月忘记作废了,到一月份才冲红,那12月做账时,我能不能把这张票直接暂估一个成本跟开票金额一样的成本,到了一月我冲红然后再冲成本。可不可以这么做。
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
那我如果报利润表也是这样一直按这个负数报吗
同学您好!您利润表不会一直是负数,后面您企业没有销售了吗?
后面有销售就会增加成本
如果一直都没有工程了呢,那我今年就这样一直报负数了。
同学您好!这个负数是正常的,因为您的收入也是负数。这个是个正常的情况。
好的,谢谢老师
不用客气的哈!能够帮助您我感到非常高兴