你好,您支付了就不要调,不用调整,要是没有支付的就要调整。

老师:去年账上计提了40万的工资,当时就是为了做成本做的,但之后也没有冲完。这40万现在汇算了,我是不是要调增,如果要调增,我应该填哪个报表,是在实际发生额100-40=60万,然后税收也默认60万,这样主表就会自动调增60万?
去年12月暂估人工成本328万,到现在没有支付也没有红冲,这个328是不是要纳税调增,如果不调增那就在本月红冲成本或者做工资表支付就可以了对吧,这个328万我在本月5月份红冲200万,然后本月再计提23年工资成本200万,还有128万我就纳税调增缴税去,这样的操作有问题不
去年12月暂估人工成本328万,到现在没有支付也没有红冲,这个328是不是要纳税调增,如果不调增那就在本月红冲成本或者做工资表支付就可以了对吧,这个328万我在本月5月份红冲200万,然后本月再计提23年工资成本200万,还有128万我就纳税调增缴税去,这样的操作有问题不
老师,有几个问题: 1.去年暂估成本24万,在今年取得发票5万,剩下的19万要调增交税吗? 2.后面还有成本票要取得的,那我19万的可以不调增吗? 3.去年报表是亏损的,如果要调增交税的话,我分录怎么做? 4.报表按照去年12月的报表报,然后在年报里调增就可以了是吗?
老师,23年所得税汇算清缴的时候对22年的纳税调整项目是这样的:22年计提职工薪酬900万且支付100万,还有800万是23年支付的,因为当时成本太多了所以就将这个职工薪酬纳税调增了800万,那我23年的企业所得税汇算清缴的报表里成本跟这个800万没有关系吧,不需要调增调减吧
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
汇算清缴钱您没有支付就要调整。
没有支付,但是按实际调整就要交很多税,有什么办法不
是的,就是这样处理要交税。你其他的那就有风险了,税务局可能会让你写说明,也可能查账。
那如果到票300万,暂估还有28万,这个申报的时候怎么调
你好 调整28万没有发票的就行
你好 调整28万没有发票的或者没有发的 就行