同学,我看不到你的年报表,是不是没有传上来
公司是2023年2月成立的一般纳税人做交投的石头、碎石贸易业务,我们去年有几个月请了20多人在交投山上用车子运石子和挖机挖石子,我看上面是不是选A101010,A102010,A104000,A105000,A105050,A105060,A105080,A105090(这个资产损失税是指哪一个?卖掉固定资产有损失是不是填这个表。)A106000,A107010,A107020,A107030,A107040,A107050,老师是不是我例出的上面才要报啊。
公司是2023年2月成立的一般纳税人做交投的石头、碎石贸易业务,去年有向交投采购了一批碎石,多后转卖给建材公司 ,中间买了一些固定资产,年中又卖出去了,我们去年3-6月份请了20多人在交投山上用车子运石子和挖机挖石子,我看上面是不是选A101010,A102010,A104000,A105000,A105050,A105060,A105080,A105090A106000,A107010,A107020,A107030,A107040,A107050,我勾选了上面的这些。
你好老师:我们是2023年2月成立的一般纳税人做交投的石头、碎石贸易业务,去年有向交投采购了一批碎石,后转卖给建材公司 ,和市政单位,中间买了一些固定资产,年中又卖出去了,我们去年3-6月份请了20多人在交投山上用车子运石子和挖机挖石子,以下是我年报表,我现做汇算清缴除了选下面的表要录还有哪些要录
老板私车公用月租金1000元,已经并入工资申报个税,不开发票可以吗?
请问下,这种情况是啥意思?怎么处理?
请问,个体户定期定额户,增值税怎么计算?个税怎么计算?
劳务人员比较多的话可以用含税金额申报个税吗?这样就会多扣个税可以吗
一季度申报的70万收入,二季度红冲了发票,导致二季度收入为负数,之前缴纳的增值税和附加税退换吗
老师 我是一家饮料经营公司 一般纳税人,请问客户用瓶盖兑换商品,先由公司垫付商品,然后厂家再给公司兑换 会计分录怎么做啊
老师,还问下,如果开进来一张普通飞机票的发票,上面的税率是写的6%,我是不是还是可以按价税合计金额的9%算进项税?
我月底计提工资时, 借方:销售费用 贷方:应付职工薪酬-工资(应发数) 次月,发工资时 借方:应发职工薪酬—工资(应发数) 贷方:银行存款—(实发数) 贷方:其他应收款—社保(个人部分) 贷方,应交税费—个人所得税 缴纳个税时 借方:应交税费—个人所得税 贷方:银行存款 我这样做是对的吗,计提的时候不用体现计提个人所得税吧
老师你好,4月份发工资给工人了,但没有申报个税,7月还可以申报吗
房屋租赁合同签订日期2025.3-2025.12.31发票未开、租金未收、应该在什么时候确认收入?
你好老师
根据你的业务描述,企业所得税汇算清缴就是申报这些表格
A104000这个期间费用明细表为什么不用填?
你有三项费用,那这个表格也是需要填写的
我的报表如上,那A104000如何填报
你本年只有管理费用和财务费用,你就把这个费用填进去啊,不过如果涉及到招待费,需要做纳税调整