借其他应付款 贷银行存款
老师好,员工没在公司买社保,然后他报销费用都有正规发票,刚好老板之前有很多笔从个人账户转到公司对公户借款,那员工这笔有正规发票的我不转账,可以直接挂老板的往来吗?借:费用类 贷:其他应付款,然后员工报销直接走个人账户报销
老师,买办公用品员工垫付的钱,并取得了发票来报销,请问我直接对公转账。分录,管理费用~办公费 贷银行可以吗? 还是借管理费用办公费,贷:其他应付款~张三 借:其他应付款张三 贷银行过渡一下其他应付款好呢?
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
公司在注销,发现给员工多交了一个月的公积金,账面上做的是 借管理费用756 其他应付款756 贷银行1512 现在账面上其他应付款余额是借方756 请问我想结转掉这个余额,应该结转到哪里呀
老师员工报销,其中有部门款大额是公司转的小金额是员工直接转的,对方发票已经开过来了做账是借固定资产 应交税费 贷预付账款 贷其他应付款,现在员工报销怎么做账
集团付所有子公司人员工作服20万,如何做账?
穿墙套袖税收编码橡塑保温管的税收编码
可以看看每个月月末计提利息会计分录,了解怎么计算利息调整
现在有3个机会让我选, 一个是在日本做六休一。一天实际工作8小时。给老板开车。到手一个月35万日币, 另一个是我朋友介绍我回来累积工作经验,底薪3000+提成,也是做六休一,但是有公积金和补充公积金。就是房屋租赁。 最后就是现在这个老板。但是是回国内的公司干活,每月5000税前,社保应该能正常交,公积金啥的没。基本周一到周五,偶尔出差去日本。 是你你会怎么选 麻烦会的老师详细解答一下 宋生老师,朴老师,家权老师,暖暖老师,小菲老师 咔咔老师 都不要接手
代扣代缴所得税为什么不是25 %,不是有机构有联系吗
老师你好,咨询下个体工商户核定征收的,开票每个月也没有超过45000,但超3W情况下,是需要交什么税,还有我1季度总共开票就几千块钱怎么个人所得税就扣税486呢,到底我怎样才能规避每个月不交税呢?
小规模转一般纳税人之前小规模没有到报税期的税怎么申报
A公司投资B公司120万,印花税150元,不是重大影响,小企业会计准则,请问分录分录
通讯费如何能做到管理费用。通讯费不是福利费
请问下收到股东以外的投资,怎样做会计分录