借其他应付款 贷银行存款
老师好,员工没在公司买社保,然后他报销费用都有正规发票,刚好老板之前有很多笔从个人账户转到公司对公户借款,那员工这笔有正规发票的我不转账,可以直接挂老板的往来吗?借:费用类 贷:其他应付款,然后员工报销直接走个人账户报销
老师,买办公用品员工垫付的钱,并取得了发票来报销,请问我直接对公转账。分录,管理费用~办公费 贷银行可以吗? 还是借管理费用办公费,贷:其他应付款~张三 借:其他应付款张三 贷银行过渡一下其他应付款好呢?
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
公司在注销,发现给员工多交了一个月的公积金,账面上做的是 借管理费用756 其他应付款756 贷银行1512 现在账面上其他应付款余额是借方756 请问我想结转掉这个余额,应该结转到哪里呀
老师员工报销,其中有部门款大额是公司转的小金额是员工直接转的,对方发票已经开过来了做账是借固定资产 应交税费 贷预付账款 贷其他应付款,现在员工报销怎么做账
老师,我支付酒店未开钱筹建期的物业费我做物业费支出要开办费物业费吗
哪位老师继续解答一下
请问老师,企业之间的借款需要签订借款协议,付利息,出借公司针对收到的利息,还要视同销售缴纳增资税吗?
卖奶茶的发票开餐饮服务吗
老师,这是3季度企业所得税申报时填写工资薪金模块填写的金额,这样填写对吗?
租赁房屋违约收取的违约金,怎么开具发票,是否可以开具主业务税率的专用发票
注销公司,先注销税务的操作步骤和要带哪些资料
你好老师,我们民俗酒店,美团给我们开了服务费平台手续费,我们可以这样做账吗,借销售费用-平台手续费 贷应收账款,因为当初就是美团扣下服务费打给我们房费,冲应收可以吗,收入是按开发票计入应收
老师好!之前会计很多进项票都没入账没抵扣,我这个月全入账?全认证了?
社保没有计提,那申报企业所得税时甜计提金额需要加上社保吗?