你好,同学 直接补做分录 借固定资产 贷应付账款 借以前年度损益调整 贷累计折旧

老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
老师好,请问下我公司去年有个在建工程已完工,没有转到固定资产,我今年才转入固定资产,我现在补计提折旧的话,那在做去年的汇算清缴时,可以税前扣除吗
老师您好,今年做汇算清缴的时候发现我把2020年有一项固定资产的折旧算少了,就导致我2021年做的汇算清缴里面的数字是错误的,然后我账上一查也同样少算了,是错误的,这种的现在应该怎么办老师
买了固定资产空调13100元,安装的时候发现用不了,后续换型号加了4500元,没收到发票的时候其实就已经支付给空调商17600元了,不过会计分录写的是借预付账款-空调商 贷银行存款-本公司。 今天收到发票,收到发票后需要怎么做会计分录?累计折旧是怎么折旧?怎么写折旧的会计分录才是正确的?麻烦懂得老师回答,不会不清楚的别浪费大家时间,谢谢。
老师,早上好,请问固定资产清理如何做分录?固定资产原价32500元,2019年购入的。累计折旧22年资产负债表年末累计折旧是6256.25,然后23年1月要进行固定资产清理,要怎么做呢?有残疾和没有残值的分别要怎么做呢?谢谢老师
老师好,我仔细查了一下,现在是固定资产入账了,没有计提折旧,财务软件做账,我现在把去年要计提的折旧补上,就您说的 借以前年度损益调整 贷累计折旧,那到今年呢怎么补记计提,在财务软件怎么入原值
财务软件直接按照默认现在购买的入账的
那怎么入,入已经计提折旧过的值
可以按照原值入,然后本期开始计提折旧