一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理

请问老师我们有一个固定资产在2019年6月就清理了,账已经处理了固定资产清理,但是固定资产模块没有处理这个资产,所以从2019年7月至2021.1月还在继续计提折旧,现在总账的累计折旧和固定资产模块就不符了,我得怎么做分录来调整呢?
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
老师 你好 我22年计提公司车辆折旧的时候是 贷管理费用-折旧费 借固定资产汽车的 年末也没结转到可累计折旧中 23年也是这样做分录的 现在固定资产要清理了 这个分录该怎么修改呢
老师,早上好,请问固定资产清理如何做分录?固定资产原价32500元,2019年购入的。累计折旧22年资产负债表年末累计折旧是6256.25,然后23年1月要进行固定资产清理,要怎么做呢?有残疾和没有残值的分别要怎么做呢?谢谢老师
固定资产清理你好老师,1. 固定资产原值16000,已计提累计折旧15200,预计净残值800.这个资产期使用年限已经到。现在无法使用。想清理。没有其他收入和费用。会计分录怎么做? 2. 同样情况还有一个要清理的资产,就没有预计残值。这个分录怎么做?
我们给公司借款的转款可以做借款吗 这个利息要算增值税吗 其他公司给我们转款不用按照利息收增值税吗
朴老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,本月已开票的收入是负数(因为有红冲之前的发票),有未开票收入是正数,那怎么申报增值税呢?
请问下公司9月买车的,10月开始做固定资产折旧吧?请问具体是怎么做的
提问的,@朴老师,还有一个问题
老师,新的增值税法中,业务餐饮取得的专票能抵扣吗?
海外公司采购了一批货,未过海关,海外的公司这批货的货款该怎么转给国内公司
减资了,营业账簿印花税0申报还是怎么申报呀
老师,你好,我想问下我们有产品成本,交易金额,广告费,尾程运费,是不是这四项加起来就是理赔金额总额。对方应该赔给我们跑水单的钱
我公司是一般纳税人,2016前年前取得的房产证,厂房租金之前开票是申请了简易征收,按5%的税率开票,我想问一下,我们2026年按3%还是5%开呢?
你好,我们给女职工垫付生育津贴,扣掉个人社保再支付,请问分录怎么写?
老师,请问累计折旧是22年年末数吗?原价减去这个累计折旧的就是固定资产清理的金额?
老师,那有残值的呢怎么做分录?
就看你一月份这个固定资产一共累计折旧了多少
一月份也要折旧的
老师,例如我固定资产原价是3万,然后总共折旧是6384.9,分录是:借:固定资产清理 23615.1 累计折旧 6384.9 贷:固定资产 30000 然后是 借:现金 23615.1 贷:固定资产清理 23615.1 再然后是 借:固定资产清理 23615.1 贷:营业外收入 23615.1 ,那最后要怎么结转?固定资产清理还是再借方
固定资产清理借贷方的差额最后结转到营业外的
老师,那我刚刚做的例子是对的吗?但是准入清理的时候固定资产清理在借方,然后处置收入的时候 固定资产清理在贷方,再然后净收益的时候又再借方,这没有平衡呀
借:现金 23615.1 贷:固定资产清理 %2B销项23615.1 所以固定资产清理没有23615.1元哦 你算下是多少 需要交增值税 你算出来这个金额减去23615.1就是转到营业外支出的金额
明白了,老师,这个固定资产是没有折旧完的,那清理之前是要把剩下的折旧完还是就直接进行报废处理
直接做清理就可以了 清理的当月也要折旧