你们老板是付了钱还是你们就是做月子中心服务的公司

老师你好,我公司为家具制造厂家,一个客户在我们这里订购了室内整装,在结清尾时老板给送了一套餐桌,这个餐桌是买的成品,现在这个会计分录怎样做?
你好,老师 公司制作了一批手提袋价值7900元 用于赠送给来的客人 这个怎么做分录
老师你好,我单位购进一批手套,无偿赠送给客户,不是一次性赠送的,每个月多少双那种的,这种账务处理怎么做?视同销售的分录
老师,你好,老板赠送了一个客户坐月子42天套餐62800元,这个要怎么做会计分录
你好老师,公司买了一些杯子送客户,这个分录怎么做?
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
物业服务费已开具专票,已确认收入,对方对发票已认证,对方中途撤离,要求退物业费,账务能处理吗
老师,企业的实际挖制人(不是法人)入到公司100万,公司用这100万兑成汇票,再用汇票进货,有钱后再还实际控制人100万,这样做有什么不妥吗
老师,请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务;销售:酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:棋牌室服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主,请问能开人力资源服务发票吗
老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
老师,牙科中心账务处理我先看哪个模块?
无票收入报税了,现金需要转入公账吗
老板没有付钱,我这边是月子公司
总监说入成本
借销售费用 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷工资等科目
这个没有产生收入,为什么入到确认收入,然后贷方为什么是工资?
确认收入是视同销售是吧,
但是贷方只入工资不能理解,然后金额是多少?
同学你好 1.对的 2.要看你们的成本有什么呢 3.工资不是成本吗
我可以这样吗?借:主营业务成本62800,贷:主营业务收入62178.22,应交税费-销项税额621.78
主要是成本的工资和耗品没有办法去核定
不可以的 这个虽然是赠送的但是也得和其他收钱的顾客一样做分录
那我只知道月子套餐金额是62800元,其他成本金额不知道,我也做不了
同学你好 那你们其他客户你咋做结转成本的呢? 就是正常收钱的客户
正常的分录是这样做的
可以这样做吗?
其他的成本的,支付多少就入多少的成本、工资、没有单独说计算一个客户的成本
同学你好 按正常的来做 只不过收不到钱 做借销售费用
好的,谢谢
满意请给五星好评,谢谢
销售费用,二级科目什么合适点
招待费或者其他都可以