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老师发了工资如何冲暂估,分录如何做

2024-05-22 16:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-22 16:22

1.暂估计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资 3.发放工资时扣社保和个税冲暂估 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)      应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款

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借:成本费用  贷:应付账款-暂估 下个月发票来了 借:成本费用(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 借:  成本费用 贷:应付账款-XX公司
2021-08-01
您好,暂估时你是怎么做分录的?
2020-10-15
借,管理费用 工资 贷应付职工薪酬-工资 下个月发放 借应付职工薪酬-工资 贷银行存款
2022-09-29
你好,这样不行的,借应付账款,贷应付职工薪酬
2020-12-26
您好,具体是什么情况的呢。麻烦描述方便老师解答。
2024-05-08
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