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暂估的成本,在汇算清缴的时候已经调增了,账务上怎么操作,之前挂着暂估的账呢

2024-05-22 17:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-22 17:13

正常做支付就可以了

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快账用户5431 追问 2024-05-22 17:13

怎么做账?

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快账用户5431 追问 2024-05-22 17:14

之前做,借工程施工—人工费 贷,应付账款—暂估

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快账用户5431 追问 2024-05-22 17:14

现在在汇算清缴这里做了调增,怎么做账务

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齐红老师 解答 2024-05-22 17:15

后期付款,借:应付账款-暂估 贷:银行存款

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快账用户5431 追问 2024-05-22 17:16

为什么是银行存款?

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齐红老师 解答 2024-05-22 17:18

后期付款时,注意下。

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快账用户5431 追问 2024-05-22 17:28

我意思说没有后期付款

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快账用户5431 追问 2024-05-22 17:29

就是相当于我拿不了这块成本回来,所以我只能在汇算清缴上调增,相当于没有这块成本

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齐红老师 解答 2024-05-22 17:32

冲减施工成本,做相反分录

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快账用户5431 追问 2024-05-22 17:33

施工成本跨年的呢,小会计准则

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齐红老师 解答 2024-05-22 17:37

是的,小会计准则,用未来适应法

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快账用户5431 追问 2024-05-22 18:36

我意思说,成本跨年了,科目用哪个

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齐红老师 解答 2024-05-22 22:35

借:应付账款-暂估 贷:未分配利润

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