月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

请问老师,预缴增值税4万冲抵当月应交增值税4万的分录怎么写?
请朴老师不要回答,其他老师麻烦回答一下!请问月末结转增值税是怎么结转?那当月的增值税是下月初交,当月怎么做分录?
当月“应交税金——应交增值税(已交税金)”发生额为50万元,当月“应交税金——应交增值税(销项税额)”贷方发生额为100万元,当月“应交税金——应交增值税(进项税额)”借方发生额为80万元 老师,月末怎么做分录呢
当月“应交税金——应交增值税(已交税金)”发生额为50万元,当月“应交税金——应交增值税(销项税额)”贷方发生额为100万元,当月“应交税金——应交增值税(进项税额)”借方发生额为80万元 老师,月末怎么做分录呢
当月“应交税金——应交增值税(已交税金)”发生额为50万元,当月“应交税金——应交增值税(销项税额)”贷方发生额为100万元,当月“应交税金——应交增值税(进项税额)”借方发生额为80万元 老师,月末怎么做分录呢
老师,我们酒店部分营业款是用老板微信和支付宝收的,那我入账能写其他货币资金-微信吗?这个微信和支付宝专门用来收营业款的
老师请问,预收账款金额很大,挂账超过三个月会引起税务预警吗?
老师请问,我们公司是甲公司,今天下载进项发票,发现里面有乙公司名称,税号是甲公司的,一般是什么原因会出现这种情况呢,豆包说是做了税务变更导致的
就是之前个人垫付啦一些钱,想从公户转出来是只有这几种办法?
发工资的就是得交社保啦吧
如果公户转私户怎么操作
老师,您好,我公司从农民手里收购的哈密瓜,然后再卖给客户,像这种的,我们开什么发票,税率是多少,要交哪些税呢?
老师,我们是物业公司,我们收取业主水费,发票应如何开具?
老师,酒店行业用营业报表确认收入,再附上发票,收入部分没发票的,确认为无票收入。,那么我想知道,微信收的钱和支付宝收的钱。下面附什么凭证,现金的可以开收据?
老师,实收资本10703917.2印花税交多少呀?
我是一般纳税人,老师。 我本月收到进项票税额130万,本月主营业务收入销项税额80万。进项税额是在下月认证,本月收到的销项税额也是下月交。在本月里,我该怎么写本月的进项税额和销项税额的分录老师?
应交税费-增值税-进项税/销项税
当月收到的进项票,在当月里面做了进项税额,在下个月才抵扣是怎么弄?
当月不打算勾选抵扣的做应交税费-待认证进项税
老师,本月卖出去的产品,本月开具的发票有销项税额,本月的销项税额怎么写分录做账?
借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 -销项税
老师,本月的这个销项税额是下个月才要交的。本月里要怎么做分录?
都是一样的做法,没有其他做法的
老师,那本月的进项票做到了待认证里,在本月发生的销项税额,如果不做转出未交增值税,是不是要交增值税?
你不勾选抵扣下月就要交增值税