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老师,当月发生的增值税下月再交,在当月怎么写增值税的分录?

2024-05-22 17:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-22 17:20

月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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快账用户2593 追问 2024-05-22 17:34

我是一般纳税人,老师。 我本月收到进项票税额130万,本月主营业务收入销项税额80万。进项税额是在下月认证,本月收到的销项税额也是下月交。在本月里,我该怎么写本月的进项税额和销项税额的分录老师?

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齐红老师 解答 2024-05-22 17:37

应交税费-增值税-进项税/销项税

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快账用户2593 追问 2024-05-22 17:54

当月收到的进项票,在当月里面做了进项税额,在下个月才抵扣是怎么弄?

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齐红老师 解答 2024-05-22 17:57

当月不打算勾选抵扣的做应交税费-待认证进项税

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快账用户2593 追问 2024-05-22 18:22

老师,本月卖出去的产品,本月开具的发票有销项税额,本月的销项税额怎么写分录做账?

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齐红老师 解答 2024-05-22 18:23

借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入         应交税费-应交增值税 -销项税

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快账用户2593 追问 2024-05-22 18:28

老师,本月的这个销项税额是下个月才要交的。本月里要怎么做分录?

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齐红老师 解答 2024-05-22 18:29

都是一样的做法,没有其他做法的

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快账用户2593 追问 2024-05-22 18:33

老师,那本月的进项票做到了待认证里,在本月发生的销项税额,如果不做转出未交增值税,是不是要交增值税?

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齐红老师 解答 2024-05-22 20:15

你不勾选抵扣下月就要交增值税

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月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2024-05-22
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
2024-07-30
借应交税费未交增值税 贷应交税费预缴增值税
2024-01-13
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2025-11-12
同学你好 分别结转到转出未交增值税
2023-05-11
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