月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

老师 请问一下 月末把增值税结转 月末增值税有余额吗 要是没有余额 我下个月交增值税应该怎么写分录
老师月末,交增值税,应交税费-增值税-转出未交增值税,这个科目需要结转吗,如果需要结转怎么做分录呢麻烦老师帮我写一下
老师,你好。麻烦问一下月末增值税进账税额大于增值税销项税额,月末怎样做结转增值税的分录。
请朴老师不要回答,其他老师麻烦回答一下!请问月末结转增值税是怎么结转?那当月的增值税是下月初交,当月怎么做分录?
老师好!请问一般纳税人,月末结转增值税,是怎么结转?不太清楚,麻烦老师教一下
自家作坊生产钢管,客户现在要票,怎么给客户开
长期待摊费用的门面租金和仓库租金,能放一起吗?借贷怎么做?其他应收款的门面押金和仓库押金能到一起吗,以及二级科目怎么写?借贷怎么弄?
产品定价的公式是怎样的,盐焗鸡进货价33元/只,所有税金及附加 考虑上,固定费用每月5.3万左右,定价多少合适?
老师业务1卷烟厂缴纳消费税不呢?
库存没有那么多,为什么欠供应商的钱越来越多,老板说越做做亏
个体工商户开发票超额了,需要全额交增值税吗?
老板说欠款越来越多怎么解释,说越做月亏
我们公司外购一批预制菜,用来发放员工福利,有一个车间的员工是外包的,这部分外包福利我们不自己承担,发了之后从往来款扣除。这部分发给外包人员的福利我们需要进项税额转出吗?
老师,您好,我想向您咨询一下,我要补申报三季度小规模纳税人的增值税及附加,企业所得税,在哪个功能里面?我没有找到。请老师告诉我
老师,9810报关出口到海外仓,海外仓一件代发的报关单上贸易国要写哪个国家?
老师应交税费-应交增值税(进项税额)和应交税费-应交增值税(销项税额)不用结转到应交税费-增值税-转出未交增值税吗?因为你上面的应交税费-增值税-转出未交增值税明细没有平
不用结转平的,正确申报就是了。转平会增加你很多工作量,而且会把你整蒙圈
你这是事务工作这样做吧?有利于会计是吧?那正规的应该怎么做呢?
考试是这样吗?
你现在的教材是怎么样处理的,就按教材上做。
老师什么时候情况下会产生应税费-增值税(已交税金)怎样做分录?
就是在异地预交的时候
老师什么情况下会产生借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-增长税(转出多交增值税)在这个分录之前,是怎那样的分录?
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就是分录 借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-增长税(转出多交增值税)
此是销项和进项税怎么做分录?
看教材上是怎么做的哈,没有明确说就不结转平