
老师我想问一下,我是直接把前任会计的账套导过来了,准备继续做账的时候结不了账,系统提示我说资产负债表不平,然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的,然后我就发现20年12月的分录重复结转了,原分录是借:本年利润1474;贷:管理费用1474 ,然后她自己可能也是发现这个结转错了,然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的,然后她结转分录的时候就借:本年利润4675 贷:管理费用福利费4675,我这样做对不对,还有我接下去要怎么办
老师好,2022年摊了一笔费用37500元,每个月3125元,到现在也没支付,也没收到发票, 现在2023年了,咋整? 之前的会计凭证是, 借:管理费用-房租3125,贷:长期待摊费用-房租3125,摘要是暂估入账 房租 1月, 这样做账从1月到12月, 要是做无票的长期待摊费用的话,然后按月摊销,只是把摘要里的暂估入账这几个字去了, 这是2022年做的账,现在2023年了, 红冲的时候,是会计科目不变,金额负数吗?老师 借:管理费用-房租-3125,贷:长期待摊费用-房租-3125吗? 更正时,金额是正数,这样可以吗? 接过这个问题的老师请先不要接了,想听听其他老师的建议!!! 谢谢
老师请看附件照片 因为是新注册刚成立的公司,金蝶kis-专业版-v16我建了会计科目,然后录入了凭证,现在想要结账,是过账-结转损益-过账-财务期末结账这个流程吧?我现在选择过账就出现了如图的提示,说没有初始化,然后点击后面出现这个提示,不明白怎么回事了!
老师您好,我录入应交税费_应交增值税_待认证进项税额期初数据的时候发现原来会计账上是1000元,但是实际电子税务局上可以勾选的有3000元,我现在录入3000就会导致报表不平衡,请问老师我该如何处理? 我按老师的方法做了一张凭证,然后显示资产负债表不平衡了,借:管理费用 -2000,借:应交税费_待认证进项税2000
老师,录了两年的凭证,突然发现期初敢当初会计是乱编的,现在要更改的话,凭证可以导出再导入吗?就是重新建账套,金碟账无忧。
老师您好,请问老师,现在想找一下2021年收到的进项发票,销售货物或提供应税劳务,服务清单,,,,,这个在电子税务局里面可以找得到吗?
人员入职时间是2026.3.1 一直未申报个税 可以在2026.6录入人员时候入职日期写2026.3.1 然后在2026.6 一次性将前四个月的工资金额申报吗
我们和对方总公司签订的材料购买合同,可以由对方分公司给我们开具发票吗
老师,我有个钢材进6.26吨,出6.27吨,这样收入和成本按哪个吨数结转,怎么样吨数金额成0
老师您好,个人给公司开具劳务费发票8000元,公司需要代扣个税,我是按8000报劳务收入吗,扣除个税后再实际支付给个人吗
老师,我们老板给我转了一笔28000元,对方不给开票,钱已经付过去了,我能不能让对方找其他票抵
老师,这个防暑降温药品费放到什么二级科目
老师,在电子税务局里在哪里更改及增加银行账户?
支付汇算清缴所得税,没有以前年度损益调整这个科目,根据银行回单那怎么做账
我们6月份支付5月份的工资,申报个税的时候,收入应该是5月份的工资+个人承担社保部分是吗?