您好,借:固定资产 代:银行 其他应付款 借:其他应付款 财务费用-利息 贷:银行,没有税务风险,就是公司亏了利息费用不能税前扣除,因为没有发票,在年度汇缴时纳税调增。
老师,你好,公司以公司名义贷款在4s店买了车辆,后面每月分期还的贷款是法人通过个人账户还给银行的,请问账务怎么处理呢
老师,请问法人以公司名义买车,首付款和每月还款也是法人个人账户出,那这个账务往来怎么处理啊
老师,一般纳税人,公司贷款买车时,按揭贷款以公司名义做不了,就以法人名义做的按揭贷款,但是办理登记开的发票都是以公司名字办的,每月还款本息是公司账户支付给法人的,那这个按揭利息应该计入营业外支出还是财务费用
请问老师,公司现在想买辆车70万,首付是公司公户支付,有一部分需要分期还款,需要从法人私户还?应该怎么操作?
请问老师,公司现在想买辆车70万,首付是公司公户支付,按揭款必须以法人名义贷款,每个月由法人私户归还,账务处理怎么做账?有什么税务风险?应该怎样规避?
老师:我想问一下,我们公司的房租每月分摊下来划到94000 ,但是我们目前没有付款,我要如何做账
老师,现在5月份申报个税和工会经费用的工资是不是3月份的应发工资总额
您好老师,养老保险调低基数了,社保局退了个人缴纳的养老保险,退公司账户了,这部分在职人员的退回个人了,不在职的不退了,我账务怎么做呢
老师,请问企业小规模纳税人,上个月已申报了税,这个月发现有个科目写错了,要怎么改正呢?电子税务局能改吗?还是在本月做红冲,重新做一笔正确的呢
老师,自然人股权变更是什么流程
老师请问一下,我们公司去年的电费6万多,因为租的是第三方,南方电网开的发票也是开给第三方,我们有电费分割单的,但是今年年初做去年的审计报告时候,审计老师把以没有直接的发票为由给调增了这6万多,请问一下汇算的企业所得税还可以调下去吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,明年是调减吗
老师。领取失业险期间有个职业培训补贴是,解析下
老师。领取失业险期间有个职业培训补贴是
老师存货减值,收入纳税调整增填在收入调整哪个项目里