同学你好 没有问题

老师,请问,我司销售给供应链商家出口商品,签订了委托代理服务协议,但是实际上,我们是内销形式,供应链商家全权出口货物,与我司没有任何关系,我们也是直接与供应链商家结款,但是代理出口的报关及服务费要我司承担,供应链商家也开了代理出口服务费发票给我司,这是不是错的?是开具的这个服务费有问题吗?
老师,我是深圳的。我司通过供应链FOB出了一批货物到香港。退税不知道怎么操作。供应链这边只给我报关单,车辆载货清单,代理出口证明(收到国外货款后提供)再加上我国内的进项发票,那这样就可以去申请退税吗?但是有一些费用比如供应链的代理费,运输费其实是国内我公司支付,供应链这边同一开发票为服务费,6%的服务发票。请问这个发票是否会影响我司退税?是否需要供应链那边分开两项开发票?比如代理费是多少列清楚开?
老师,请问快递运输出口的产品,然后是我们公司自营报关(要在单一窗口委托货代),这种情况,办理出口退税,需要报关费发票吗?
老师想请问一下,我们有一票是委托货代办理的。然后货代委托其他报关行报关。然后货代现在提供的发票是经纪代理服务*国际货运代理服务费-代理报关费 ,税局是免税的,这种发票出口退税单证备案的时候有问题吗?
国际货代公司,我们之前给客户开发票都是国际货物运输代理费,包含出口货物的海运费港杂费电放费报关费等等。 现在有一个客户因为要办理首次退税,要求电放费开电放费发票,是不是开代理电放费就行?代理电放费税率多少? 港杂费是开代理港杂费还是港杂费,税率都是6%吗
生产生活服务*广告安装服务 这个需要缴纳文化事业建设税么
老师,请教一下:我司对A公司持有长期股权投资,现收到B公司转来的备注“A公司份额转让款”字样的款,应该要怎样做账?需要申报印花税吗
小规模纳税人购买货物,收到增值税专用发票和普通发票一样入账吗,哪个划算
老师,客户购我们公司防火门,货款是90000元,客户自带原材料防火门粉末2500元,公司收客户款87500元,请问老师,账怎么做,会计分录怎么做呢
企业做商务服务,传媒推广服务,达人服务,2025年年11月升级为一般纳税人,之前是小规模,2025.9开了一张服务发票10000给客户,但客户没打款,到2026年6月一直没打款,一直也没签合同也没发生任何服务,直接冲红发票?还是做坏账呢?哪种方式更安全简单?
企业做商务服务,传媒推广服务,达人服务,2025年年11月升级为一般纳税人,之前是小规模,2025.9开了一张服务发票10000给客户,但客户没打款,到2026年6月一直没打款,一直也没签合同也没发生任何服务,直接冲红发票?还是做坏账呢?
上月开的发票对方这个月已经认证了,现在发现有误需要冲红重开。对方是下个月申报再做税额转出吗?
你好。加工修理修配服务的大类税收分类编码是好多呢
单位把提完折旧的设备卖给个人,不开发票,增值税率是多少?申报表填到哪项?
老师:我们工地上的人多,劳务公司给这些人没上社保,我们能不能把他们的工资转给工长,让工长代开发票给公司,这样行的通吗?
意思是货代委托报关行报关,开出的代理报关费可以免税吗?代理报关费不是属于国内段费用,不是应该含税率吗?
同学你好 提供的报关服务吗
是的,名称开了*经纪代理服务*国际货运代理服务费-代理报关费,税率栏显示免税。格式是这样的
同学你好 这个可以的
我的意思是货代收取我们的代理报关费,不是属于国内的费用,需要开带税率的吗?免税也可以作为出口退税的备案单证?
国内现代服务是有税率的,国际服务免税
晕,意思是现在国内费用,但开成了免税的费用发票,这个影响出口退税吗?老师你能看懂题目吗?到底懂不懂啊,不懂就别敷衍回答问题
这个不影响出口退税,你出口退税用不到这个代理报关服务的发票
怎么会用不到,根据出口退税2022年9号文件,单证备案委托代理报关的需要提供报关费发票来进行备案呀,没有的话抽查到会以单证备案不齐,处罚的喔
国内费用通常包括商品的加工整理费用、包装费用、保管费用(包括仓租、火险等)、国内运输费用等,这些费用在出口退税计算中通常是需要考虑的,如果你需要用这个发票退税,那就让他给你开专票,你收集齐退税资料就可以申请退税,如果货代提供的发票符合税务部门的规定,并且是真实有效的,同时报关行也具备相应的资质和合规性,那么在出口退税单证备案时应该不会有太大问题。但是,为了确保退税的顺利进行,建议您在提交单证资料前仔细核对并确认各项资料的真实性和准确性,避免因为单证问题而导致退税失败或延误。