您好 可以汇算清缴前不能取得发票才红冲的哈 如果汇算清缴前不能取得发票 就纳税调增

对于库存,只要货到了,就要入库。但是如果发票没到,用暂估入库:借:库存商品-暂估入库 贷:应付账款-某供货商 ; 收到发票后冲销暂估,同时入库:借:库存商品 贷:库存商品-暂估入库(借方红字); 这样通过查看“库存商品-暂估入库”明细账就能知道谁家的发票还没到。 老师这样做账对吗?
您好,老师,我想问问,如果是以前年度的账,是暂估入账的,借:库存商品 7000贷:应付账款-暂估款 7000 ,现在拿回来了票,要冲销,怎么做分录?是借:库存商品 -7000 贷:应付账款-暂估款-7000 然后,再做个借:库存商品 7000 贷:库存现金/银行存款7000吗?
老师,我们是一般纳税人,商品入库的时候做分录借方是库存商品(含税)贷方是应付账款—暂估 发票是专票后面来了,如果只是冲销应付账款-暂估的话,税金怎么办呀
请教老师:公司是预付了货款,但是因为疫情,货很早就收到了,但是发票迟迟末到,但公司又把商品卖给客服了。我可以这样做分录吗:借:库存商品-暂估 贷:预付账款 收到发票后我是不是应该:借:库存商品-暂估商品(红字) 贷:预付账款(红字)然后再做一笔 借:库存商品 贷 预付账款
老师,我货已收到,但未收到发票,然后入库的分录是否可以这样:借:原材料,贷:应付账款-暂估。然后等收到发票时就直接是:借:进项税额贷应付账款-暂估(红字) 应付账款-A公司。我的主要意思是说如果我暂估入库时的原材料价格与收到发票的金额是一样的。那我有没有必要说等收到发票先红冲之前暂估入库。然后再按正常的业务重新做一次?
钢铁行业,居间费怎么付
当分公司报表未交税金和总公司报表未交税金出现差额的时候,应该怎么调整呢?
北京残疾人残保金加计扣除中的应发工资包含防暑费和采暖费
老师,请问1⃣️:23年6月增值税纳税申报表,销项税金少填写0.22元,现在对账才发现出来,请问怎么处理? 2⃣️:23年6月的费用发票,在电子税务局已进行勾选确认,并已填写增值税申报表进项税金,但财务系统里没有做账,如何处理?
公司为一般纳税人,本月增值税仅开一张增值税额100元普票,取得专票进项税额2元,请问本月缴纳增值税多少?
我们在税局系统里备案的是老大企业会计制度,但是现在财务软件用的是小企业会计准则,那我们客户出现破产了,应收可能收不回这个要怎么做账?
想咨询下:母子公司往来款抵消中,其他应付款可与其他应收款同名户抵消。这里同名户,可以用母、子公司共同的控股股东吗?
奶茶连锁店的收入,比如一杯奶茶卖20元,申报收入,这个是不是要折回不含税的?
公司开的幼儿园,购买书包入什么科目,购买装饰画,等又入什么科目?
我们是外贸公司,客户重组了,2025的应收收不回,走了保险,那收到赔付款后,需要做哪些事情?
如果跨年了,货款支付了,发票到了,红冲暂估入库,怎么写分录?
借:库存商品 借方红字 贷:应付账款~暂估款 贷方红字 借:库存商品 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款
好的老师。我理解的是,我什么时间拿到发票,我就什么时间冲暂估,我理解的对吗老师
是的 这样理解正确的哈