你好,自产自销,农产品是可以免税的,所以你也不能够抵扣。

行业协会收到的会费,本学会向税务申请非营并未通过还,需要交什么税?2、收到的增值税专用发票如何处理3、账户实际的收支需要做转账凭证计提吗?
老师,我公司2月收到专票太多,想之后月份入账抵扣,先不做任何处理。需要抵成本和进项税的时候再处理,这样可以么?
老师,建筑公司境外免税项目收到增值税专用发票的成本发票可以抵扣进项税吗
老师收到一张这样的增值税专用发票可以抵扣吗,但是发票确认平台中找不到这张发票,如何处理
老师,种植水稻项目,都需要交什么税?收到的成本增值税专用发票,可以抵扣吗?如何做税务处理?
请问懂孝彬老师在线吗?
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
老师,事务所说没有加班费,但是有项目提成3%,说按合同金额的3%,那是不是按收审计费的合同金额啊,我问人事,他也不回答
老师您好,请问领料人,签字领料单,主要领的是备品备件,这个领料人签字了,领料用途需要写吗?
法人可以给自己发工资么?
老师,出差途中感冒了,然后打吊针,打车的费用可以在公司报销吗?
老师你好,我公司企业所得税年报的时候,有异地预缴企业所得税,去年预缴了6001元,今年汇算清缴的时候必须退其中的40%,我本来想调增利润,不想退了,但是系统出来的金额是必须先交了这40%,让后再让我退税,异地预缴企业所得税每年都这样吗
您好老师,这样,我在人力资源公司上班,现在和甲方有签约合同价款是100万的劳务合同,按13个点收服务费,现在我们在结算的时候,甲方会计说我们重复收费,他说100万是含税的,计算服务费的时候要价税分离,按分离后的计算服务费,说审计说的,我就奇怪了,审计不是应该按合同价格来核算吗?!而且我们是按100万来开票的啊,缴纳印花税的时候也是按合同价格来计算缴纳的呀!怎么到最后计算服务费要把合同价格价税分离后计算,不存在重复收费啊,审计不是按合同金额和票据来审计的呀,是吧,我都无语了,我就问问老师,我要怎么说
有没有注册公司的讲解
老师,我想问一个问题,就是我老板在这2026年三月份开始让我去补2025年第三季度的增值税,当时还是小规模纳税人要补缴450多万的收入,但是是电商收入是要免税申报的,然后第四季度也要补报400多万的收入也按照小规模的标准去补的,但是呢,我在补的过程中他就跳出来说要选择按照小规模纳税人继续申报,还是要登记为一般纳税人我选择登记成为一般纳税人生效日期是从2026年1月1日开始的,但是我2025年第三季度跟第四季度的增值税还没有补报完,我这样的话会被需要补缴13%的增值税吗?在深圳这边,我怕如果突然要不叫的话,老板受不了会不会被要求赔偿税款。
那收到成本发票后,做账时不需要做应交税金进项税对吗?全部进成本科目,对吗?任何税都不需要交吗?
你好,是的,这个全额记录就可以了。 增值税跟所得税都不用。
老师,账上有成本,有收入,产生利润了,在电子税务局报税时,怎么填表呢?
你好,你填入不征收收入就好
老师,前期的自建大棚,农业设备,都不能抵扣吗
你好,是的,因为你的收入免税了
需要做固定资产折旧吗
我们的地是租用的,租金怎么做账务处理?
你好!是的,是要折旧了。 租金计入主营业务成本科目