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老师,我单位在3月份销售的增值税欠税,4月份的时候发票红冲了,现用留抵税额抵欠了所欠增值税和滞纳金,我怎么做账啊,

老师,我单位在3月份销售的增值税欠税,4月份的时候发票红冲了,现用留抵税额抵欠了所欠增值税和滞纳金,我怎么做账啊,
2024-05-24 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-24 10:35

借:应交税费-应交增值税(进项税额) 负数 贷:应交税费-未交增值税 (负数) 抵减滞纳金: 借:营业外支出 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)

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借:应交税费-应交增值税(进项税额) 负数 贷:应交税费-未交增值税 (负数) 抵减滞纳金: 借:营业外支出 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2024-05-24
借,应交税费~未交增值税43131.72 营业外支出490.38 贷,应交税费~就抵税额
2021-02-19
你好,当时这个留底在哪个科目里面做着转出未交增值税吗?如果是的话,借应交税费未交增值税, 营业外支出滞纳金 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
2023-08-24
正常是把欠款需要交上去的,还有滞纳金。你可以和你税务局先沟通一下,你问一下可以用进项抵扣不,要是万一可以,你就可以抵扣了。
2023-04-01
你好,同学 你这需要缴纳印花税,水利基金
2022-09-14
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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