你好,同学,分录没有问题。

一家公司给我们打款127245万 借:银行存款127245 贷:其他应付款-打款公司127245 用116900万买了一台车 借:固定资产103451.33 应交税费—应交进项税13448.67 贷:银行存款116900 用剩下的10345.13交了购置税 借:固定资产10345.13 贷:银行存款10345.13 车过户金额是116900元(二手车过户我们没有开发票) 1.借:固定资产清理116900 贷:固定资产103451.33 应交税费—销项税13448.67 借:其他应付款116900 贷:固定资产清理116900 借:其他应付款10345.13 贷:固定资产清理10345.13 老师帮我看下这两个会计分录那个对 是你们的固定资产清理了吗
(1)融资购买机械预付首付款4万(起租租金33018、保证金5933、手续费949、留购款100),首付款的收款账户为A公司,分期付款的收款账户为B公司,有签三方协议。发票由B公司开具。保证金到期无息退还。我的收到的发票金额是33967,而不是34067。对方公司说100的留款等机械款全额支付后再叫发票。请问老师,我这笔分录要怎么做呢?? 借:预付账款-A公司34067 注:我实际收到的发票金额是33967(100留购款题上有说明) 其他应收款-A公司5933 注:预付跟其他应收借方二级科目我是要写A公司还写B公司? 贷:银行存款40000 (2)融资租入固定资产我是暂估入账 借:固定资产-融资租入固定资产159011 贷:预付账款-A公司34067 应付账款-B公司124944 这样做对吗??我收的首付款开票金额跟我实际付的不一致,我不太清楚这笔要怎么处理。
老师,我运输有限公司、购买2台牵引车明细是这样的,3月27日签购车协议:买2台牵引半挂车,总额873600元,(436800Ⅹ2台),当天付购车定金40000元,我3月份做分录借应付账款40000元,贷银行存款40000元。 4月18日用银行存款付车款229600元(首付),4月22日用库存现金付车购税38654.87元X2台等于77309.74元,然后收到2份机动车统一发票436800元㐅2张等于873600元。4月份分录不会做,请教下老师,怎么写分录?带数据进去写?
老师,我运输有限公司的,4月14曰用现金购买一辆危化品二手车,一头一挂加罐一只,总付金额178000元。没有发票,我这样写分录对不? 借固定资产178000 贷库存现金178000
老师,我运输有限公司的内账会计,公司是合伙制的,我公司用公账付车辆检测费,金额共计15600元,其中余总800元,黄总3800元,本公司11000元。余总己付8OO元,己进公司账,黄总还没付款。我只会这样写分录,收到余总款 借:库存现金800 贷:其他应收款一余总800 付车辆检测费 后面分录不会做,不知道用什么科目写?请教下老师?带数据写?
请问老师,3月申报2月个税,2月发放1月工资,那应该3月应该申报1月份工资表还是2月份工资表?
老师,请问如果是一家小公司,前任会计当时有个月没有把社保缴纳完整,差了100多,后来社保全部不交了,请问这样企业会上税务局欠税公告吗?
郭老师,不做账的普票,要怎么处理,需要在发票那做不记账处理吗
商业承兑汇票银行承兑汇票通过什么核算呀
老师,你好,我们是建筑劳务公司,麻烦问一下就是对方给劳务费,打到我们农民工专户,这个分录该如何做,然后这个劳务费怎么冲抵应收账款呢,这个分录又该怎么出
老师我们是酒店住宿,飞猪线上订单我们开票金额是我们的到手价加服务费借记应收账款 销售费用服务费 代记主营业务收入 应交税费 可是有的订单开票金额飞猪显示低于我们的到手价 这个我应该怎么入账 有的时候底价加服务费和实际客人支付的就是开票金额能差一点点 这种应该怎么做
如果每个月工资零申报,年底一次性发放,是不是可以享受5000*申报月份
超产奖是达到规定产量超出部分给予的奖励,要是产量不达标,倒扣钱合理吗?
会计人员想转行做会计老师,需要考什么证
固定资产在投资时设备8万,现在成了6万,那2万设备卖了,这两万怎么走账,怎么写分录
做固定资产卡片也这样写对吗?
这个要做固定资产折旧吗?
同学,可以按这个金额录入卡片。
折旧要做吗?
需要根据估计的尚可使用年限,计提折旧。
那就要和老板商量,他说要计提就做,他不说就不做,对不?
这个应该计提折旧,不是问不问老板的问题。如果是记内账,那就老板说不提也可以,都是自己看的。
我是做内账的
内账的话,可以不计提。内账都是为了满足老板需求,你可以看看老板的意思。